1.完整性:根據(jù)《國家稅務總局關于增值稅發(fā)票管理若干事項的公告》(國家稅務總局公告2017年第45號)規(guī)定,自2018年1月1日起,納稅人通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票(包括:增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票)時,商品和服務稅收分類編碼對應的簡稱會自動顯示并打印在發(fā)票票面“貨物或應稅勞務、服務名稱”或“項目”欄次中。 2.正確性:在選擇編碼時,需要注意與實際交易業(yè)務相符,比如會議就是會議,不能選擇餐飲;賣資料不能選擇培訓等等。同時,選擇的稅收分類編碼的種類要與其后面填寫的名稱相匹配。 你們可以在發(fā)票的“貨物或應稅勞務、服務名稱”欄填寫“設計服務”或“裝飾設計服務”等相關名稱。這樣填寫可以準確反映交易的性質(zhì)和內(nèi)容,避免發(fā)票信息不完整或不準確的問題。
請問老師我們公司是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍有城市園林綠化設計及養(yǎng)護,我們可以給客戶開苗木類的發(fā)票嗎?我們是不是也可以開建筑服務園林綠化工程?
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務”沒有“建筑服務”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務名稱、服務名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師,我們新開辦了一個建筑裝飾公司,小規(guī)模納稅人,營業(yè)范圍里有勞務分包,但我們還沒有辦理分包資質(zhì), 1.可以這樣開*建筑服務*勞務分包款? 2.勞務分包資質(zhì)是建設方要求的么? 3.我們新接的這個項目是清包工,開票的話可以選擇開專票3%,也可以選擇免稅,對吧? 4.我不明白的是:若這個項目選了專票3%,下個項目還能選擇免稅么? 5.勞務分包還能開別的稅率發(fā)票么?差額征稅5%
行業(yè)經(jīng)營范圍和開票的稅率選擇,有相關文件嗎? 有一個設計公司(設計了一個模型實物給到我公司)開的是6%的發(fā)票給到我們,這個屬于銷售貨物還是 服務? 稅率怎么判定的呀?
老師,我是小規(guī)模公司,是機械設備安裝公司,我現(xiàn)在給客戶開車位安裝費發(fā)票,安裝地點是在外地,有個跨地市標志,這個是選是還是否,有什么說法嗎,之前開紙質(zhì)發(fā)票時候只在備注欄寫上安裝地址和安裝項目名稱就行了
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
設計費是可以不填數(shù)量和單價的是嗎
同學你好 是的 這個可以不填