您好,那就只列管理費用費用下的 業(yè)務(wù)招待費 ,在年度的期間費用A104000表第4行就都有了

為什么報稅系統(tǒng)利潤表業(yè)務(wù)招待費只放在管理費用下面,我銷售人員也有業(yè)務(wù)招待費呀?難道銷售費用下面的業(yè)務(wù)員招待費不需要匯算清繳了嗎
管理費用下的業(yè)務(wù)招待費和銷售費用下的業(yè)務(wù)招待費,有什么不同?
管理費科目下有業(yè)務(wù)招待費嗎?和銷售費用科目下的業(yè)務(wù)招待費有什么區(qū)別?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
為什么稅務(wù)的利潤表財報中銷售費用沒有業(yè)務(wù)招待費只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費呢,我銷售和管理上面都有招待費怎么處理
我們有售后維護(hù)費用,都是領(lǐng)用的原材料,這個有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費用嗎
老師!請問評星補貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個公司稅務(wù)注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當(dāng)時會計是計入費用 當(dāng)年收到13萬 會計計入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個分公司可以用這個總公司的資質(zhì)嗎
請問,房開公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入,同時要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補足,當(dāng)時是驗資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補足后,如何在工商登記層面證明自己已補足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補足
老師你好,我們有個公司稅務(wù)注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項票也沒打出來,影響嗎
年度匯算時在調(diào)整把銷售和管理的招待費加在一起是不
還是我平時做賬直接業(yè)務(wù)招待費都計入管理費用這樣年終就不用調(diào)整了
您好,不是的, 年度的期間費用A104000表?單列了管理和銷售費用的 平時分開做,銷售和管理費用都有??招待費的
哦哦 明白了 還沒做過年度不清楚那個和那個 ,那我現(xiàn)在就不管銷售費用的業(yè)務(wù)招待費 只管管理費用上面的招待費
您好,是的,可以的哦,
那老師我給生產(chǎn)購買的消耗品計入制造費用嗎 比如膠帶或者機器用的潤滑劑
您好,對的,制造費用-辦公費,制造費用-修理費
我這樣做了分錄 結(jié)轉(zhuǎn)之后出具財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中存貨明細(xì)科目就掛了在產(chǎn)品里面去了哦
您好,我看沒完工的在產(chǎn)品只有400多呀
這個物料消耗品已經(jīng)用掉了他在掛在在產(chǎn)品不合適吧
是啊 就是我剛做進(jìn)去的制造費用中的辦公費和修理費
您好,制造費用就是沒?有完工的部分,確實是在產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中
但是購買的這些輔料都是當(dāng)月就用掉了還掛在庫存商品,是不是還要在做一筆什么分錄給他轉(zhuǎn)出去啊
您好,是的,制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中
那我這個產(chǎn)品用完了,庫存商品沒有貨了做什么分錄沖銷
您好,我們生產(chǎn)時為啥沒有把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)完呀
財務(wù)軟件所得稅費用不會減半征收,稅務(wù)局會減半征收,這個期間賬務(wù)怎么處理分錄 ,財務(wù)軟件比如5000元,稅務(wù)局最后減半征收只扣了2500
您好,這個沒有賬務(wù)的,實際繳稅交多少就做多少金額的分錄哦
那我自己財務(wù)報表所得稅費用和稅務(wù)就不一致呀
本年類累計
您好,您的所得稅費用自已算是不對的,以前有虧損根本不用交所得稅,另外年度匯繳有納稅調(diào)整,這個所得稅費用不能根據(jù)會計利潤來算