您好這個匯算清繳的時候才調(diào)整呢
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)只在管理費(fèi)用下面有,,我可以把銷售費(fèi)用下面設(shè)置二級明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的二級明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)的加一起看是否超過扣除比例?
為什么報稅系統(tǒng)利潤表業(yè)務(wù)招待費(fèi)只放在管理費(fèi)用下面,我銷售人員也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀?難道銷售費(fèi)用下面的業(yè)務(wù)員招待費(fèi)不需要匯算清繳了嗎
匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要把銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部加一起填入A105000納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個費(fèi)用里面,報表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師,請問一下 一般納稅人 匯算清繳的時候 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出, 是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里面的招待費(fèi)相加?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費(fèi)用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀嬋胧裁纯颇?/p>
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
請回答我的第一個問題呀!東老師
第一利潤表就是這個格式,匯算清繳的時候管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的招待費(fèi)需要加在一起調(diào)整的
哦,我今天報稅時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)我只把管理費(fèi)用下面的踢出來寫了,可以的吧?
對的,報稅這么寫,和你咋調(diào)整沒啥關(guān)系呢現(xiàn)在
知道了!謝謝
別客氣,幫忙給個五星好評,謝謝