您好 不退稅 不需要調(diào)增企業(yè)所得的哈 這個(gè)是個(gè)人行為 跟公司沒(méi)有關(guān)系的
老師,剛剛聽(tīng)了一下個(gè)人所得稅匯算清繳我才知道個(gè)人也要做,我想說(shuō)一下,我們公司以前他們每個(gè)月個(gè)人申報(bào)都只填一個(gè)人的,然后錢(qián)都是1500這樣,我不用去幫他匯算清繳的對(duì)吧,要是需要的話,我是不是晚了,今天都1號(hào)了[捂臉]
老師好,我們公司找了一個(gè)自然人給我們公司去稅務(wù)局代開(kāi)了50萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),到明年個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候他需要申報(bào)清繳嗎?要的話還需要再交個(gè)人所得稅嗎?這次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候自動(dòng)交了個(gè)人所得稅。如果需要申報(bào)但他不申報(bào)的話會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題?
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個(gè)人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報(bào)了金額 繳納了個(gè)稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個(gè)稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個(gè)人賬戶的匯算就沒(méi)有個(gè)稅退了 現(xiàn)在來(lái)得及嗎
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個(gè)人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報(bào)了金額 繳納了個(gè)稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個(gè)稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個(gè)人賬戶的匯算就沒(méi)有個(gè)稅退了 現(xiàn)在來(lái)得及嗎
問(wèn)一下老師,關(guān)于個(gè)人所得稅匯算清繳的,就是年初稅務(wù)讓公司通知去年在我公司干活的工人做匯算清繳,他們?cè)谖夜靖闪藥讉€(gè)月的活,但有的人年齡大,用的是老年機(jī),不會(huì)做匯算清繳退稅,附近的人也不會(huì),我公司都以經(jīng)通知到了,他們說(shuō)不要這個(gè)退稅的錢(qián)了,請(qǐng)問(wèn)這還和我們公司有關(guān)系嗎?如果他們不退稅,我公司還需要調(diào)增企業(yè)所得嗎?
老師,我回重慶,火車(chē)票和機(jī)票能不能開(kāi)發(fā)票報(bào)差旅費(fèi)
老師你好!未取得發(fā)票的費(fèi)用 我能不能再費(fèi)用科目二級(jí)科目添加一項(xiàng)未取得發(fā)票費(fèi)用科目 方便匯算清繳時(shí)統(tǒng)計(jì)調(diào)整金額
老師,那些是股票36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?4個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?8個(gè)月不能轉(zhuǎn)讓?zhuān)?年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)脕y,老記不住哪個(gè)和那個(gè)
老師,請(qǐng)問(wèn)可以在增值稅申報(bào)表主表上,直接看到本年累計(jì)實(shí)繳的增值稅嗎
付縣工會(huì)書(shū)畫(huà)大賽獎(jiǎng)金12萬(wàn)無(wú)發(fā)票,1、可需要工會(huì)開(kāi)收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤(rùn)負(fù)數(shù)大于12萬(wàn)不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說(shuō)只要是實(shí)物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會(huì)不會(huì)很多??!幾百塊的單車(chē)也做固定資產(chǎn)?買(mǎi)張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個(gè)想法嗎?或者還是我理解錯(cuò)了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實(shí)物是固定資產(chǎn),這樣做對(duì)嗎?后面會(huì)不會(huì)越來(lái)越多的呀?后面工作排查會(huì)不會(huì)出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開(kāi)模收的費(fèi)用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷(xiāo),開(kāi)普票的話,能開(kāi)13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來(lái),但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對(duì)不上,賬上都顯示有幾百元的往來(lái),實(shí)際上都沒(méi)有了,這個(gè)我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?