您好,1.?收到貸款:當(dāng)公司收到銀行貸款時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 貸:短期借款或長(zhǎng)期借款(根據(jù)貸款期限) 2.?轉(zhuǎn)給老板:將貸款從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給老板時(shí),需要掛賬其他應(yīng)收款,會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他應(yīng)收款——老板 貸:銀行存款 3.?支付利息:公司支付借款利息時(shí),盡管實(shí)際是付給銀行,但由于貸款在公司名下,所以利息支出計(jì)入公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄為: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出 貸:銀行存款
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司名義貸款,貸款利息從我們賬上面扣,但是后面我們公司又和我們總公司簽了合同將這筆款借給總公司,總公司幫我們支付這筆利息,請(qǐng)問(wèn)下我們支付的那筆利息是應(yīng)該掛往來(lái),還是掛費(fèi)用呢
老師,我們幫銀行貸款她們完成任務(wù),就是貸款的錢(qián)放在我們公司賬戶(hù)上幾天不去用,到時(shí)間還貸還進(jìn)去,銀行把這個(gè)利息也給我們,然后這個(gè)憑證怎么入賬?這是銀行把利息錢(qián)給我們的回單。付款人收款人名字都是我們公司
老師您好我想問(wèn)一下,我們公司向銀行貸款,銀行房貸但是付款人顯示的是我們公司的名稱(chēng)付款賬號(hào)不是我們公司的賬號(hào),請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?
老師,我們有個(gè)客戶(hù)欠我們的款,然后從銀行貸了款,銀行直接把款轉(zhuǎn)到我們公司賬戶(hù)上,但扣了手續(xù)費(fèi)5020個(gè)貸款利息73000,他實(shí)際欠我們2651971,但實(shí)際到賬只有2573237,這樣那個(gè)利息73000怎么處理,還有5020是直接從賬戶(hù)扣的
老師你好,我們公司貸的款 但是貸著法人名下了 然后這次還款公司給法人轉(zhuǎn)了30萬(wàn)讓還錢(qián)去了,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么做
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫(xiě)呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢(qián),然后總包拿著則個(gè)錢(qián)去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢(qián)要從分包款里面加回來(lái)的,我現(xiàn)在賬面上想問(wèn)下,付給總包的錢(qián)是計(jì)入往來(lái)款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬(wàn),轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬(wàn)嗎
去年公司賣(mài)了固定資產(chǎn)(貨車(chē)),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開(kāi)具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶(hù)錢(qián)退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?
借款利息沒(méi)得發(fā)票也可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用?
還利息是老板個(gè)人名字打到公司來(lái)的,支出又是自動(dòng)劃撥支付的
銀行回單就可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用了
好的謝謝老師
不客氣,能幫到你我也很開(kāi)心