您好,進扣的話,是需要繳納的增值稅,出口這部分免稅
老師 只涉及進口 不出口的企業(yè)不需要進出口退稅吧?
外貿(mào)出口,商貿(mào)企業(yè),涉及主要的會計分錄怎么寫,收匯,購進,出口,退稅,…
老師好,外貿(mào)企業(yè)做出口業(yè)務的,一般納稅人,出口國外的沒有開具銷項發(fā)票的業(yè)務,要繳納增值稅嗎?
進口一般貿(mào)易要繳納關稅和增值稅,出口一般貿(mào)易怎么就不需要繳納呢
老師,涉及進出口貿(mào)易業(yè)務增值稅是不用繳納嗎?
土地使用稅開始繳納的時間可以延后執(zhí)照稅務登記日期幾個月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務被轉(zhuǎn)到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開票給A,再由A開票給B可以嗎
老師,公司股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),未分配利潤是正數(shù),實收資本只有530萬,注冊資本1000萬,注冊資本就是股權(quán)的原始價嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán),怎么看是不是平價呢?
老師,個人所得稅應交稅費科目借方余額170.46,核對了每個月繳納的稅款和個稅一致,但是具體哪個月的錯了,還沒有核對,出來,但是判斷是多計提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費用
老師這里是不不是錯了,非合并長期股權(quán)投資,股的手續(xù)費應該沖資本公積,不能不成本。
老師,主辦會計讓發(fā)員工7月工資前做個總的付款申請單,可以在電腦上填好打印出來簽字嗎?申請人填誰比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時間可以在稅務登記時間延后幾個月嗎?
員工工作餐費,應計入管理費用的福利費,還是應付職工薪酬里面的福利費
公司發(fā)工資是,分開發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個員工扣個人所得稅低一點?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對方給我們開發(fā)票時,直接開具勞務.修理行嗎
出口免稅免的是增值稅嗎?那怎么進行賬務處理呢?申報表該怎么填寫呢?
嗯對,申報表單獨有出口免稅收入填寫的,1賬務就是直接做收入不做應交稅費
老師,這張表里面的項目怎么填寫和計算可以和我解釋解釋嗎?我不懂
外貿(mào)生產(chǎn)出口型企業(yè)
這個是需要有題目的啊,題目呢
我沒有題目,你可以舉例子說明嘛,我是看到這個表,我都讀不懂里面是在講什么,想讓你和我解釋解釋,這該怎么計算出來的?
出口退稅公式 (1)當期應納稅額: 當期應納稅額=當期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) (2)免抵退稅額: 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額; (3)當期應退稅額和免抵稅額: Ⅰ:當期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 Ⅱ:當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期免抵退稅額
老師,什么是出口貨物離岸價?外匯人民幣牌價?
這個就是出口貨物的FOB價格,都出口的時候會有列示
報關單上有寫嗎?
當然會有,這個價格是報關之前就有
離岸價是報關單上寫的總價,人民幣牌價是指報關單上的總價×匯率嗎?
嗯對是這個意思的了
老師,幫我看看里面的計算公式對不對呀?還有圈起來的這個稅率是不是之前用的舊稅率呀?
16%的話是以前稅率,這個不是答案嗎我看
沒有答案,網(wǎng)上找的,就是不確定公式對不對,想讓老師確認一下
嗯嗯,那個16%的話是老的稅率
老師,別管后面的舉例了,我想問你啊,表格里面的計算公式對不對呀?
對,公式你看和我說的,那不是一樣嗎