外貿(mào)企業(yè)實(shí)行的外貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,其增值稅核算也是按進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)分別核算的;外貿(mào)企業(yè)出口貨物,增值稅實(shí)行先征后退,現(xiàn)列示一下外貿(mào)企業(yè)從購入產(chǎn)品,到外銷,再到退稅這個(gè)過程的賬務(wù)處理,購進(jìn)時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 出口時(shí): 對(duì)于征退稅率差 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 對(duì)于應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
外貿(mào)出口,商貿(mào)企業(yè),涉及主要的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,收匯,購進(jìn),出口,退稅,…
外貿(mào)企業(yè),出口購入的汽車,已經(jīng)簽定好合同,已經(jīng)提前預(yù)收了外匯,后續(xù)要申請(qǐng)出口退稅,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么做
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口,出口和進(jìn)口流程是怎么樣的?涉及到會(huì)計(jì)有哪些知識(shí),最近面試了一家外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口
老師好 外貿(mào)出口企業(yè)收匯 結(jié)匯 月末調(diào)匯的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
外貿(mào)出口企業(yè)涉及出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么申報(bào)增值稅?有特殊要求沒
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
收美元,匯兌會(huì)計(jì)分錄怎么做,是否可以合并一起做,是否要做匯兌損益
借:銀行存款—外幣,財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益,貸:銀行存款—人民幣。