你好只能沖減庫存商品了
老師,管理費(fèi)用錯記為制造費(fèi)用了,制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,貨物已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)了主營成本,我改如何調(diào)整
費(fèi)用已經(jīng)在去年結(jié)轉(zhuǎn),今年需調(diào)整出來轉(zhuǎn)成成本,如何做賬
如何將去年已經(jīng)計入費(fèi)用的金額,調(diào)整到今年成本中?
去年多計提了管理費(fèi)用,并做了損益結(jié)轉(zhuǎn),年底卻沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如何做賬調(diào)整?。吭斐闪速Y產(chǎn)負(fù)債表與利潤表有差異
去年的制造費(fèi)用多計提了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,今年如何調(diào)整
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進(jìn)項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
為什么呢,老師
因為生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)到了庫存商品
分錄如何寫
借制造費(fèi)用借庫存商品? 紅字
也還有在產(chǎn)品的 金額比較小 是不是可以沖減本期的生產(chǎn)成本
金額很小也可以沖減本期的