如果你們公司選擇成為一般納稅人,那么在支付給別家公司的服務費和采暖費時,建議繼續(xù)讓對方開具增值稅普通發(fā)票。 因為你們公司提供的養(yǎng)老服務享受增值稅免稅政策,根據(jù)相關規(guī)定,用于免征增值稅項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。即使取得了增值稅專用發(fā)票,也不能抵扣進項稅額。 此外,開具增值稅普通發(fā)票相對簡單,也更符合免稅政策的要求。同時,你們公司應確保所有收入都納入正規(guī)的財務核算和稅務申報,依法納稅。
老師,您好,請問對方公司開給我公司的咨詢服務費,增值稅專用發(fā)票,能夠抵扣增值稅嗎?我們是一般納稅人
湖北省一家咨詢公司,屬于按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人。我們不知道支持小規(guī)模納稅人復工復業(yè)增值稅政策會延續(xù),今年1月份給購買方開具了3%征收率的增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在延續(xù)政策出臺了,我們一季度的收入是否還能夠享受免征增值稅政策?
老師您好,跟您請教一下,我們單位從5月1日起升級為一般納稅人了,我們這邊目前養(yǎng)老服務是免稅的,想跟您咨詢一下,客戶或供應商給我們開票(比如服務費、維修費、采暖費等,開增值稅專用發(fā)票合適,還是普通 發(fā)票好些,后期是否可以做進項發(fā)票抵扣
老師您好,我們是是養(yǎng)老服務企業(yè),從5月份開始升級為一般納稅人,我們目前增值稅享受免稅政策,我們單位日常發(fā)生的設備維護費,還有服務費,讓對方給我們開增值稅專用發(fā)票好些還是開普票好些
老師您好,我們是養(yǎng)老服務的企業(yè),2024年5月份之前為小規(guī)模納稅人,我們每年會有25萬左右的采暖費支出,剛采暖費供應商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費發(fā)票為免稅票,現(xiàn)在對方需要把之前開具的發(fā)票紅沖了從重給我們開具有稅的發(fā)票,發(fā)票總金額不變,因為2023年匯算清繳已做完,對方重新開票對我們單位有影響嗎
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?