你好了,一般納稅人還是免增值稅的吧,你看一下,如果是的話,這個(gè)不影響,還是開普通發(fā)票。
老師,您好,請問對方公司開給我公司的咨詢服務(wù)費(fèi),增值稅專用發(fā)票,能夠抵扣增值稅嗎?我們是一般納稅人
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護(hù)的服務(wù),那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
老師早上好,我們監(jiān)理公司從12月份開始就升為一般納稅人了,之前對方給我公司開的成本票都是個(gè)人去國稅代開的勞務(wù)票,或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在升為一般納稅人,如果讓他們個(gè)人去國稅開成本票,他們能不能開上專票呢老師
老師您好,我們養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)是一般納稅人,近兩年一直沒有業(yè)務(wù),我們這邊每年做審計(jì),對方給開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,因?yàn)槲覀円矝]有什么業(yè)務(wù),這個(gè)發(fā)票可以不認(rèn)證直接做費(fèi)用嗎
老師您好,跟您請教一下,我們單位從5月1日起升級為一般納稅人了,我們這邊目前養(yǎng)老服務(wù)是免稅的,想跟您咨詢一下,客戶或供應(yīng)商給我們開票(比如服務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、采暖費(fèi)等,開增值稅專用發(fā)票合適,還是普通 發(fā)票好些,后期是否可以做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎