您好,在民間非營(yíng)利組織的系統(tǒng)中,以下一些科目通??梢苑从持С雒骷?xì): 1.?業(yè)務(wù)活動(dòng)成本:這是與組織開展業(yè)務(wù)活動(dòng)直接相關(guān)的各項(xiàng)支出。 2.?管理費(fèi)用:包括組織管理運(yùn)行方面的支出。 3.?籌資費(fèi)用:與籌集資金相關(guān)的支出。 4.?其他費(fèi)用等。 具體還需根據(jù)該組織的會(huì)計(jì)核算體系和科目設(shè)置來確定最準(zhǔn)確能反映支出明細(xì)的相關(guān)科目。

請(qǐng)問老師:我現(xiàn)在是做民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度的系統(tǒng),那么我現(xiàn)在要建立一個(gè)研發(fā)費(fèi)用的科目,要哪里建呢?是在支出-管理費(fèi)用下面么?然后,科目名字用什么好呢?研究費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用呢?
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的,而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
老師您好。我們這個(gè)項(xiàng)目的??睿且蕴峁┓?wù)的性質(zhì)。他沒有形成資產(chǎn)。我們是民非組織,沒有專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目。因?yàn)榫掷镎f要單獨(dú)核算。我怎么設(shè)置才可以達(dá)到。隨時(shí)可以拉出他的收支明細(xì)。
郭老師,請(qǐng)問去年有一筆費(fèi)用支出不合理,讓我們整改,就是員工開車加郵費(fèi),那需要整改去年的我現(xiàn)在要怎么做,民間非營(yíng)利組織
請(qǐng)問老師就是民間非營(yíng)利組織需要提供支出明細(xì)表,那我系統(tǒng)里面導(dǎo)出什么科目才有支出明細(xì)
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。


工資在哪里查
應(yīng)付職工薪酬科目可以查
老師都過我要提供支出明細(xì)的話,我需不需要提供具體跟支付呢?都給他了,還是只需要提供支付?
原則上都要提供哈,具體的要求你要跟需求資料方溝通