你好,你帳上做的是工資嗎?
建筑業(yè)施工地國稅要求全員全額申報(bào)個(gè)稅,公司申報(bào)的時(shí)候,這部分人要改成非正常嗎,假如年中工程結(jié)束,累計(jì)算個(gè)稅怎么算
老師您好! A公司有一項(xiàng)技術(shù)研發(fā),找了一個(gè)工程師,這個(gè)工程師是B公司的繳納社保的正式員工。所以這個(gè)工程師只是在B公司只是兼職。 技術(shù)研發(fā)結(jié)束之后,A要給這位工程師報(bào)酬,一筆10萬元的勞務(wù)支出。但是這位工程師自己的收入比較高,他希望可以合理避稅。他希望把這10萬塊錢的工資收入打入他愛人的賬戶。做成他愛人的兼職工資收入。個(gè)人所得稅也是正常申報(bào)。請問這樣做可以嗎?
你好老師,我想請教一下,我公司是建筑企業(yè),2022年10月份結(jié)束了一工程項(xiàng)目,項(xiàng)目沒有驗(yàn)收,沒有工程款進(jìn)賬,但是發(fā)生了人工成本,也申報(bào)了個(gè)稅,23年1月份,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,工程款也轉(zhuǎn)入了公司賬戶,人工工資也已經(jīng)支付了,我想問下老師,前期已發(fā)生了的人工成本,跨年確認(rèn)的收入,這種情況該如何進(jìn)行賬務(wù)處理。懇請老師賜教!非常謝謝!
我想咨詢一下,就是我們有個(gè)勞務(wù)工程項(xiàng)目去年年底結(jié)束了,但是我們的工程款沒得收完,工資也沒得發(fā)放完。去年我們申報(bào)工資是付好多造好多工資,目前工人離職沒得在我公司上班,我沒得發(fā)完的工資是繼續(xù)造工資表嗎?造工資表考勤表是造2023年的還是2022的呢?
您好,老師,建筑行業(yè),分公司聘請廚師、采購員、測量員、出納、測量員,司機(jī),每個(gè)月工資總金額大約5萬元,該部分人員工資是計(jì)入【管理費(fèi)用-管理人員工資】,還是計(jì)入【工程施工-合同成本-間接費(fèi)用】,哪個(gè)科目合適,有什么區(qū)別? 問題2:聘請的該部分員工,個(gè)人所得稅,分公司直接在全部發(fā)給員工個(gè)人,讓員工自行申報(bào)繳納個(gè)稅,是否可行?計(jì)提工資、和發(fā)放工資,該部分個(gè)稅如何賬務(wù)處理
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
是工資的呢
你好,采集人員信息提交,然后綜合所得工資薪金填寫0,可以批量離職的。
不是工資薪金填寫0,是填寫你實(shí)際工資,然后
可以批量離職,但是沒有要填寫實(shí)際工資的地方,
你給他改成了非正常,這個(gè)就沒法申報(bào)工資了。
只有狀態(tài)是正常,才能給他填寫工資薪金。
你好,是先0申報(bào)工資,再批量離職對嗎
不用的,你現(xiàn)在正常申報(bào),申報(bào)完畢接著就該離職。
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。