你好沒認(rèn)證的可以等到認(rèn)證時(shí)再繳納的
老師好,公司業(yè)務(wù)內(nèi)貿(mào)加外貿(mào),本月將辦公室租賃給別的公司,開具了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,申報(bào)稅時(shí)附表一“開具其他發(fā)票”中有這份發(fā)票金額。公司賬務(wù)需要計(jì)入銷項(xiàng)稅嗎?另外印花稅變?yōu)榧径壤U納,這份租賃費(fèi)也要算在合同金額繳納印花稅嗎?
你好。老師,我們是銷售工程門的公司,稅務(wù)局核定了按季度繳納買賣合同的印花稅,我們是根據(jù)本季度開票金額做申報(bào)么?因?yàn)槲覀円粋€(gè)合同金額比較大,最終金額也是以發(fā)票金額為準(zhǔn)的。這種情況要怎樣處理
小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時(shí)候有提銷項(xiàng)稅額 但是我提的銷項(xiàng)稅額 和一次性合計(jì)金額在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候 不一致,不一致的原因是因?yàn)?小數(shù)點(diǎn)問題導(dǎo)致的 這個(gè) 我做賬的時(shí)候 需要怎么處理
1.印花稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)全計(jì)提不含稅,是否參照申報(bào)表中進(jìn)銷不含稅金額 2.無票收入的銷售稅可以與有進(jìn)項(xiàng)票的稅額抵扣嗎? 3.公司因私戶轉(zhuǎn)廠家款,廠家未開票給我們,公司怎么處理賬。 4.小規(guī)模季度銷售滿30萬,其中有專票,有無票收入,是否這兩個(gè)不給免增值稅
老師,我家是個(gè)體戶,查賬征收的,平時(shí)只是幫客服開一些銷售發(fā)票,金額大概是季度20000左右,根本沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這應(yīng)該怎么做賬? 還有我報(bào)稅的時(shí)候是不是也是季度不超過30萬,增值稅我就不用交呢?
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
老師,這個(gè)稅務(wù)后臺(tái)沒有監(jiān)控吧?
這個(gè)額沒有監(jiān)控的稅務(wù)局