同學(xué)你好!計(jì)算實(shí)體流量之后,可以使用實(shí)體現(xiàn)金流折現(xiàn),這樣計(jì)算出的結(jié)果是公司的實(shí)體價(jià)值,也就是公司整體的價(jià)值;計(jì)算了股權(quán)流量之后折現(xiàn),計(jì)算出的是公司的股權(quán)價(jià)值。實(shí)體價(jià)值=股權(quán)價(jià)值%2B債務(wù)價(jià)值,債務(wù)價(jià)值一般題目會(huì)說(shuō)使用債務(wù)賬面價(jià)值或給出市場(chǎng)價(jià)值,所以指導(dǎo)實(shí)體價(jià)值,就可以算股權(quán)價(jià)值,同樣的,知道了股權(quán)價(jià)值也能算出實(shí)體價(jià)值。
老師,因?yàn)檫@個(gè)只能上傳三張圖片,我先描述問(wèn)題,一會(huì)我再上傳一張,前面兩張圖片是真題,老師請(qǐng)看長(zhǎng)投—其他權(quán)益變動(dòng)215那里,那個(gè)算法我理解的,但是后面兩張圖片是老師的講義,他的做法跟真題不一樣,但是我按真題的做法做出來(lái)很講義的答案又不一致(我做的紅色部分),麻煩老師看看我哪里做錯(cuò)了,
老師好!這兩筆業(yè)務(wù)題目給的均是報(bào)銷汽車油費(fèi),但是答案一個(gè)做預(yù)付賬款,一個(gè)不做,我想知道區(qū)別在哪里?為什么做或?yàn)槭裁床蛔鲱A(yù)付賬款?
建筑業(yè)的分項(xiàng)目核算是怎么分?有些沒(méi)法分的費(fèi)用要如何做?比如通行費(fèi),是做在工程施工-間接費(fèi)用-通行費(fèi) 還是管理費(fèi)_通行費(fèi)(項(xiàng)目管理里面歸在了某某項(xiàng)目上),這樣兩種方法有什么區(qū)別?正常是按哪種去做?謝謝老師,麻煩建筑業(yè)的老師幫我解答下,謝謝
建筑業(yè)的分項(xiàng)目核算是怎么分?有些沒(méi)法分的費(fèi)用要如何做?比如通行費(fèi),是做在工程施工-間接費(fèi)用-通行費(fèi) 還是管理費(fèi)_通行費(fèi)(項(xiàng)目管理里面歸在了某某項(xiàng)目上),這樣兩種方法有什么區(qū)別?正常是按哪種去做?謝謝老師,麻煩建筑業(yè)的老師幫我解答下,謝謝
麻煩老師幫我看一下這個(gè)案例題,我之前做過(guò)別的試卷中第2小題的答案是BDE,而現(xiàn)在這套題的答案是D,我糊涂了,到底是什么答案?理由又是什么,我知道D肯定是對(duì)的,但我不明白B為何錯(cuò),另外E到底訴訟請(qǐng)求時(shí)是否對(duì)所有的拍賣財(cái)產(chǎn)有優(yōu)先受償權(quán),麻煩老師幫我仔細(xì)看一下
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
老師,這個(gè)我知道,就是不明白有的題目里算預(yù)測(cè)期+后續(xù)期,有的第二張圖那個(gè)做法
這是為什么
兩種做法算出來(lái)的結(jié)果不一樣
同學(xué)你好,第二張圖里面其實(shí)也是按照預(yù)測(cè)期、后續(xù)期的方法,只不過(guò)它算后續(xù)期的時(shí)候,把1127.5作為永續(xù)增長(zhǎng)的第一年現(xiàn)金流,就是我們算D1÷(Rs-g)里面的D1,你算的是不是把1127.5作為D0,也就是1127.5×(1%2B5%)作為D1,兩種方法都可以的,而且計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是一致的,如果不一致,說(shuō)明算的有問(wèn)題。 我看你算的預(yù)測(cè)期數(shù)據(jù)和答案的不太一樣,你檢查一下。