你去財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面,你看下所屬期能修改吧。所屬期能修改的就可以補(bǔ)。
老師好,請教所得稅季度申報(bào)表問題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負(fù)為5%,是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(電腦自動(dòng)蹦出來),補(bǔ)交稅500,,這月申報(bào)三季度,利潤總額是22萬,在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬又自動(dòng)蹦出來,我想問的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了,這季度怎么還迡補(bǔ)???
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請問這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師好,我們老板有個(gè)個(gè)獨(dú)的公司這個(gè)月要注銷了,然后還有利潤分配,老板說讓我調(diào)下。我可以直接在這個(gè)月把利潤分配了嗎?還是要等到下個(gè)月?因?yàn)樾枰匐娮佣悇?wù)局上面申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,那我是可以分配完以后直接把最新報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫在電子稅務(wù)局上12月的申報(bào)表上提交嗎?
老師好,我們接到稅局提示需要補(bǔ)交印花稅,請問這個(gè)補(bǔ)交還是像以前一樣在財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)里補(bǔ)嗎,如果是,這次補(bǔ)報(bào)的數(shù)據(jù)是自己填寫嗎,這個(gè)填寫的數(shù)據(jù)又怎么參考呢
老師您好!請問2024年利潤表是負(fù)數(shù)的,有繳房產(chǎn)稅,有繳土地稅,沒有收入,有工資發(fā)生,那為什么在2024年報(bào)里面工資數(shù),填寫固定資產(chǎn)原值,折舊數(shù),最后這些都自動(dòng)生成調(diào)增的數(shù)據(jù),還提示要補(bǔ)稅,如果不填寫這些數(shù)據(jù),本年度虧損數(shù)與2024年利潤表數(shù)據(jù)一樣,填寫了就成調(diào)增數(shù)據(jù)了,那么應(yīng)該怎樣做,謝謝
老師,請問一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
同一家集團(tuán)公司可以在歸屬于同一個(gè)稅務(wù)局的區(qū)域注冊兩家公司嗎
老師,高新企業(yè)申報(bào)107041表的時(shí)候第9行,不征稅收入是不是就說營業(yè)外收入的總額呢
老師,學(xué)習(xí)機(jī)可以當(dāng)做員工福利開發(fā)票嗎,謝謝
老師我想咨詢一下,外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額,怎么才能和外幣賬戶的余額一樣呢,因?yàn)槊涝~戶余額是美元,不知道是不是我軟件問題,我這邊是人民幣,這樣我也沒辦法核對余額
老師,請問一般納稅人開10萬的專票出去,我需要開多少成本票進(jìn)來呢?
老師請問匯算清繳是到5月31號截止吧。沒有說24號就關(guān)窗這個(gè)說法吧。
私車公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開收據(jù)還是開發(fā)票?
請問這個(gè)融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應(yīng)該做什么分錄
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎怎么做
稅局通知的要補(bǔ),所以可以補(bǔ),所屬期也是都有,按次,自選都可以選,數(shù)據(jù)要求補(bǔ)的是21–23年的,這個(gè)所屬期怎么填,補(bǔ)交流程還是以前那樣正常交的時(shí)候那樣嗎
選擇23年的最后一個(gè)月發(fā)生的
請問是在印花稅新增稅源里重新填寫補(bǔ)交的差額嗎,請看圖中是稅局給的數(shù),我填哪個(gè)
,他這個(gè)黃色的補(bǔ)交的稅款除以萬分之3×2,按照這個(gè)來。
我財(cái)報(bào)的收入數(shù)是對上的,其他數(shù)就不知道哪里來的,并且我21_23年交的數(shù)也不是他們給的數(shù)
乘除后是8611600,按這個(gè)收入數(shù)填報(bào)是嗎
這個(gè)是收入加上成本的,你購入的也得。
哦哦,原來這樣,那我只能按他的數(shù)加上補(bǔ)報(bào)了是不
對的是的,你按照他的來就行,你就自己不用找。
好,方式跟以前申報(bào)一樣,所屬期是23年12月對么
你好 是的 是這么做的
好的,導(dǎo)入時(shí)說只有按次支持導(dǎo)入,不導(dǎo)入的話這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填不了呢
申報(bào)屬性有一個(gè)納稅人自行補(bǔ)正,需要選這個(gè)嗎
采集稅源 然后再下一步正常申報(bào)表在這里面能查到稅源吧。然后下一申報(bào)表里面,它自動(dòng)出來的,不用導(dǎo)入。
我沒有試過導(dǎo)入,都是正常申報(bào)的。
好的,我再試試,謝謝老師
可以的,可以試一下的。
老師,稅局說要分三年報(bào),我就按你說的倒算出來861萬分三年填入計(jì)稅依據(jù)申報(bào)嗎,稅局給的數(shù)是他們內(nèi)定的嗎,我這查無數(shù)據(jù)可以參考呢啊
稅務(wù)局給你的這些數(shù)據(jù)應(yīng)該都是有依據(jù)的,你可以去自己查一下的。你先看一下你單位賬上的收入成本,然后再加上費(fèi)用的。
三年他的意思是需要補(bǔ)交之前年度的是吧。是20212022,還有2023。
是的,三年的,我倒擠出來按照861萬后出來是這么多數(shù)1291的印花稅,稅目的話我就選了一個(gè)代表性的可以吧,然后申報(bào)時(shí)一年一年報(bào)還是可以三年一起顯示申報(bào)交款,聽說還有滯納金,不知道怎么算的
是的,對的。滯納金的話,你是按什么來申報(bào)?很有可能就是對方按照你申報(bào)繳納的那一天倒著往前推,推到假設(shè)是2021年的年底。