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老師好,我們接到稅局提示需要補(bǔ)交印花稅,請問這個(gè)補(bǔ)交還是像以前一樣在財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)里補(bǔ)嗎,如果是,這次補(bǔ)報(bào)的數(shù)據(jù)是自己填寫嗎,這個(gè)填寫的數(shù)據(jù)又怎么參考呢

2024-06-13 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-13 11:28

你去財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面,你看下所屬期能修改吧。所屬期能修改的就可以補(bǔ)。

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 11:32

稅局通知的要補(bǔ),所以可以補(bǔ),所屬期也是都有,按次,自選都可以選,數(shù)據(jù)要求補(bǔ)的是21–23年的,這個(gè)所屬期怎么填,補(bǔ)交流程還是以前那樣正常交的時(shí)候那樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:33

選擇23年的最后一個(gè)月發(fā)生的

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 11:38

請問是在印花稅新增稅源里重新填寫補(bǔ)交的差額嗎,請看圖中是稅局給的數(shù),我填哪個(gè)

請問是在印花稅新增稅源里重新填寫補(bǔ)交的差額嗎,請看圖中是稅局給的數(shù),我填哪個(gè)
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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:39

,他這個(gè)黃色的補(bǔ)交的稅款除以萬分之3×2,按照這個(gè)來。

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 11:40

我財(cái)報(bào)的收入數(shù)是對上的,其他數(shù)就不知道哪里來的,并且我21_23年交的數(shù)也不是他們給的數(shù)

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 11:42

乘除后是8611600,按這個(gè)收入數(shù)填報(bào)是嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:42

這個(gè)是收入加上成本的,你購入的也得。

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 11:44

哦哦,原來這樣,那我只能按他的數(shù)加上補(bǔ)報(bào)了是不

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:45

對的是的,你按照他的來就行,你就自己不用找。

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 11:49

好,方式跟以前申報(bào)一樣,所屬期是23年12月對么

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:52

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 11:56

好的,導(dǎo)入時(shí)說只有按次支持導(dǎo)入,不導(dǎo)入的話這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填不了呢

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 11:57

申報(bào)屬性有一個(gè)納稅人自行補(bǔ)正,需要選這個(gè)嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:59

采集稅源 然后再下一步正常申報(bào)表在這里面能查到稅源吧。然后下一申報(bào)表里面,它自動(dòng)出來的,不用導(dǎo)入。

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:59

我沒有試過導(dǎo)入,都是正常申報(bào)的。

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 11:59

好的,我再試試,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-13 12:00

可以的,可以試一下的。

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 16:44

老師,稅局說要分三年報(bào),我就按你說的倒算出來861萬分三年填入計(jì)稅依據(jù)申報(bào)嗎,稅局給的數(shù)是他們內(nèi)定的嗎,我這查無數(shù)據(jù)可以參考呢啊

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齊紅老師 解答 2024-06-13 16:45

稅務(wù)局給你的這些數(shù)據(jù)應(yīng)該都是有依據(jù)的,你可以去自己查一下的。你先看一下你單位賬上的收入成本,然后再加上費(fèi)用的。

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齊紅老師 解答 2024-06-13 16:45

三年他的意思是需要補(bǔ)交之前年度的是吧。是20212022,還有2023。

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快賬用戶7550 追問 2024-06-13 16:48

是的,三年的,我倒擠出來按照861萬后出來是這么多數(shù)1291的印花稅,稅目的話我就選了一個(gè)代表性的可以吧,然后申報(bào)時(shí)一年一年報(bào)還是可以三年一起顯示申報(bào)交款,聽說還有滯納金,不知道怎么算的

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齊紅老師 解答 2024-06-13 16:52

是的,對的。滯納金的話,你是按什么來申報(bào)?很有可能就是對方按照你申報(bào)繳納的那一天倒著往前推,推到假設(shè)是2021年的年底。

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你去財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面,你看下所屬期能修改吧。所屬期能修改的就可以補(bǔ)。
2024-06-13
同學(xué)您好,這是按年累計(jì)算的,實(shí)際就應(yīng)該是22萬減去10萬=12萬*5%=6000,減去已交的3000,這月還需要補(bǔ)交2500
2020-10-09
這個(gè)應(yīng)該看一下年度所得稅的申報(bào)表,去年的年度所得稅,一般是今年5.31前進(jìn)行申報(bào)的。 計(jì)提多的,紅沖一下你的會計(jì)分錄。
2020-10-18
這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)是累計(jì)預(yù)繳算稅,這個(gè)你累計(jì)預(yù)繳是包括之前的1-9月,所以這個(gè)彌補(bǔ)虧損會自動(dòng)取2019匯算清繳表上面彌補(bǔ)虧損最后一行這個(gè)和本年累計(jì)數(shù)利潤總額比較,
2020-10-09
你好,稅收金額你是不是沒有填寫?
2025-04-23
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