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#提問#老師好,一般納稅人4月期末應(yīng)交增值稅銷項稅貸方余額28099.46,進(jìn)項稅借方余額23226.69,請問如何結(jié)轉(zhuǎn),具體分錄可以發(fā)一下嗎老師

2024-06-13 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-13 09:49

你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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2024-06-13
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2024-06-13
你好,你們不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2024-07-13
就是你現(xiàn)在要把這些科目的余額全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細(xì)科目。
2023-01-14
需要再做一個分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2024-05-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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