您好,收入千分之五和發(fā)生額60%取小,超過納稅調(diào)增
匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費,我填在納稅調(diào)增表里面,主表里面我要管理費加上那個業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,請問匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費有調(diào)增的部分,那業(yè)務(wù)招待費中沒有發(fā)票的還有單獨調(diào)增嗎?
老師好!企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費報60%核算,有調(diào)增,那利潤表年報是否也要調(diào)增管理費用?
我報匯算清繳 其中有業(yè)務(wù)招待費1400 稅務(wù)局打電話讓我做調(diào)增 1400元的業(yè)務(wù)招待費也要調(diào)增?
請問,年末業(yè)務(wù)招待費超標的話,第四季度計提所得稅時需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費后再計算所得稅還是等匯算清繳時調(diào)增處理?
小規(guī)模納稅人生鮮超市季度營業(yè)額超30萬 ,生鮮海鮮蛋肉果蔬免征增值稅的,怎么做分錄
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實際開具服務(wù)類發(fā)票,導致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報稅期需要提前做哪些準備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
你們沒有收入么,一般不會要求全額調(diào)增
是虧損的 因為一筆業(yè)務(wù)的失誤 本來盈利的 結(jié)果是虧損的
要是籌建期可以按發(fā)生額60%扣除,調(diào)增40%
籌建期是什么意思 我們是貿(mào)易公司
具體需要看啥情況,是稅局有指標還是啥,你們有沒有退稅產(chǎn)生?
沒有退稅產(chǎn)生
籌建期就是還沒有收入,還沒有營業(yè)
沒有 我們是有業(yè)務(wù)的 但是因為一筆業(yè)務(wù)虧損 本來是盈利 現(xiàn)在導致虧損
你納稅調(diào)整表可以截圖給我看看么?
你們調(diào)增1400之后需要交稅么?
我還沒調(diào)整呢
應納稅所得額現(xiàn)在是多少,沒有調(diào)1400之前是多少
我一整年的業(yè)務(wù)招待費就是1400 稅務(wù)局給的說法就是業(yè)務(wù)招待費只能按發(fā)生額的60% 而且呀小雨營業(yè)收入千分之五 不管發(fā)生額是多少都按照這個去調(diào)增
營業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小稅前扣除,超過部分納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費是必調(diào)項目,不是全額調(diào)增,
我全年業(yè)務(wù)招待費是1400 按照你說的 可以幫我算一下數(shù)據(jù)么 我沒有調(diào)整過不會算
你收入多少?可以說下么
利潤表里填寫的營業(yè)收入是2098010715 元
那你這個需要納稅調(diào)增1400*40%=560
納稅調(diào)整表賬載金額填寫1400稅收金額填寫840納稅調(diào)增填寫560
如果這樣調(diào)整了 我本來是不需要繳納稅的 現(xiàn)在調(diào)整后會因為這個 調(diào)整繳納稅么
需要看你主表那個應納稅所得額是多少,你還有別的調(diào)整么,沒有話,你利潤總額是多少?