您好,收入千分之五和發(fā)生額60%取小,超過納稅調(diào)增
匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費,我填在納稅調(diào)增表里面,主表里面我要管理費加上那個業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,請問匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費有調(diào)增的部分,那業(yè)務(wù)招待費中沒有發(fā)票的還有單獨調(diào)增嗎?
老師好!企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費報60%核算,有調(diào)增,那利潤表年報是否也要調(diào)增管理費用?
我報匯算清繳 其中有業(yè)務(wù)招待費1400 稅務(wù)局打電話讓我做調(diào)增 1400元的業(yè)務(wù)招待費也要調(diào)增?
請問,年末業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)的話,第四季度計提所得稅時需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費后再計算所得稅還是等匯算清繳時調(diào)增處理?
有限責(zé)任公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份,其他投資人不能行使優(yōu)先購買權(quán)嗎
以貼現(xiàn)法向銀行借款,借款期限為30天,月利率為1%,為獲得495000元的實際用款額,計算該公司應(yīng)借款總額和該筆借款的實際年利率(假設(shè)不考慮資金時間價值)。
我們賣空調(diào)的,給人家修個空調(diào),花錢雇人修的200元,能記銷售費用-維修費嗎?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
你們沒有收入么,一般不會要求全額調(diào)增
是虧損的 因為一筆業(yè)務(wù)的失誤 本來盈利的 結(jié)果是虧損的
要是籌建期可以按發(fā)生額60%扣除,調(diào)增40%
籌建期是什么意思 我們是貿(mào)易公司
具體需要看啥情況,是稅局有指標(biāo)還是啥,你們有沒有退稅產(chǎn)生?
沒有退稅產(chǎn)生
籌建期就是還沒有收入,還沒有營業(yè)
沒有 我們是有業(yè)務(wù)的 但是因為一筆業(yè)務(wù)虧損 本來是盈利 現(xiàn)在導(dǎo)致虧損
你納稅調(diào)整表可以截圖給我看看么?
你們調(diào)增1400之后需要交稅么?
我還沒調(diào)整呢
應(yīng)納稅所得額現(xiàn)在是多少,沒有調(diào)1400之前是多少
我一整年的業(yè)務(wù)招待費就是1400 稅務(wù)局給的說法就是業(yè)務(wù)招待費只能按發(fā)生額的60% 而且呀小雨營業(yè)收入千分之五 不管發(fā)生額是多少都按照這個去調(diào)增
營業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小稅前扣除,超過部分納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費是必調(diào)項目,不是全額調(diào)增,
我全年業(yè)務(wù)招待費是1400 按照你說的 可以幫我算一下數(shù)據(jù)么 我沒有調(diào)整過不會算
你收入多少?可以說下么
利潤表里填寫的營業(yè)收入是2098010715 元
那你這個需要納稅調(diào)增1400*40%=560
納稅調(diào)整表賬載金額填寫1400稅收金額填寫840納稅調(diào)增填寫560
如果這樣調(diào)整了 我本來是不需要繳納稅的 現(xiàn)在調(diào)整后會因為這個 調(diào)整繳納稅么
需要看你主表那個應(yīng)納稅所得額是多少,你還有別的調(diào)整么,沒有話,你利潤總額是多少?