您好,收入千分之五和發(fā)生額60%取小,超過(guò)納稅調(diào)增
匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi),我填在納稅調(diào)增表里面,主表里面我要管理費(fèi)加上那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增的部分,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)中沒(méi)有發(fā)票的還有單獨(dú)調(diào)增嗎?
老師好!企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)60%核算,有調(diào)增,那利潤(rùn)表年報(bào)是否也要調(diào)增管理費(fèi)用?
我報(bào)匯算清繳 其中有業(yè)務(wù)招待費(fèi)1400 稅務(wù)局打電話讓我做調(diào)增 1400元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也要調(diào)增?
請(qǐng)問(wèn),年末業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的話,第四季度計(jì)提所得稅時(shí)需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)后再計(jì)算所得稅還是等匯算清繳時(shí)調(diào)增處理?
老師,想問(wèn)下研發(fā)部門(mén)采購(gòu)的原材料試用結(jié)束后沒(méi)問(wèn)題會(huì)轉(zhuǎn)生產(chǎn)用,那這部分原材料記去研發(fā)費(fèi)用嗎?那最后留向生產(chǎn)怎么記賬?
當(dāng)研發(fā)的內(nèi)容是迭代更新的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用,是計(jì)入到研發(fā)支出-費(fèi)用化,然后結(jié)轉(zhuǎn)到到研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目還是直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。只有真正進(jìn)行研發(fā)的項(xiàng)目再通過(guò)研發(fā)支出科目進(jìn)行核算
老師好,給某人發(fā)了勞務(wù)費(fèi)2580元,代開(kāi)發(fā)票開(kāi)多少再代繳個(gè)稅?怎么入賬?
公司沒(méi)車(chē),員工開(kāi)個(gè)人車(chē)去工商稅務(wù)局辦事的燃油費(fèi),可以報(bào)銷(xiāo)吧?計(jì)入交通費(fèi)嗎,還是辦公費(fèi)?
我們公司有幾個(gè)人是總公司發(fā)工資,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)那幾個(gè)人要不要填進(jìn)去?
這個(gè)二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票可以抵增值稅嗎可以入固定資產(chǎn)嗎?
如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤的裝修款、或者改造款,達(dá)到多少金額,才計(jì)入長(zhǎng)期待攤呢
兩年過(guò)注冊(cè)稅務(wù)師的話科目怎么搭配
老師:繼續(xù)教育中間年份有沒(méi)教育的可以補(bǔ)嗎?
報(bào)銷(xiāo)固定資產(chǎn)如何入賬
你們沒(méi)有收入么,一般不會(huì)要求全額調(diào)增
是虧損的 因?yàn)橐还P業(yè)務(wù)的失誤 本來(lái)盈利的 結(jié)果是虧損的
要是籌建期可以按發(fā)生額60%扣除,調(diào)增40%
籌建期是什么意思 我們是貿(mào)易公司
具體需要看啥情況,是稅局有指標(biāo)還是啥,你們有沒(méi)有退稅產(chǎn)生?
沒(méi)有退稅產(chǎn)生
籌建期就是還沒(méi)有收入,還沒(méi)有營(yíng)業(yè)
沒(méi)有 我們是有業(yè)務(wù)的 但是因?yàn)橐还P業(yè)務(wù)虧損 本來(lái)是盈利 現(xiàn)在導(dǎo)致虧損
你納稅調(diào)整表可以截圖給我看看么?
你們調(diào)增1400之后需要交稅么?
我還沒(méi)調(diào)整呢
應(yīng)納稅所得額現(xiàn)在是多少,沒(méi)有調(diào)1400之前是多少
我一整年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是1400 稅務(wù)局給的說(shuō)法就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按發(fā)生額的60% 而且呀小雨?duì)I業(yè)收入千分之五 不管發(fā)生額是多少都按照這個(gè)去調(diào)增
營(yíng)業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小稅前扣除,超過(guò)部分納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必調(diào)項(xiàng)目,不是全額調(diào)增,
我全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是1400 按照你說(shuō)的 可以幫我算一下數(shù)據(jù)么 我沒(méi)有調(diào)整過(guò)不會(huì)算
你收入多少?可以說(shuō)下么
利潤(rùn)表里填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)收入是2098010715 元
那你這個(gè)需要納稅調(diào)增1400*40%=560
納稅調(diào)整表賬載金額填寫(xiě)1400稅收金額填寫(xiě)840納稅調(diào)增填寫(xiě)560
如果這樣調(diào)整了 我本來(lái)是不需要繳納稅的 現(xiàn)在調(diào)整后會(huì)因?yàn)檫@個(gè) 調(diào)整繳納稅么
需要看你主表那個(gè)應(yīng)納稅所得額是多少,你還有別的調(diào)整么,沒(méi)有話,你利潤(rùn)總額是多少?