你好,這個只能在系統(tǒng)上逐月將之前的更正申報,
有一筆自然人的借款,稅務(wù)讓確認(rèn)視同銷售,但是我們沒有約定利息,也沒有實際收到過利息,那一次視同銷售收入我們要做賬務(wù)處理嗎,申報所得稅得時候也要增加進(jìn)去嗎
職員在別的公司入職了買了社保,在本公司還能買工傷保險嗎
老師請問一下,公司分紅,其中有一個股東是公司,分紅給公司是不交稅的哇,個人是 20%?
老師,貨代公司2023年的成本票,可以在2024年稅前扣除嗎?
機(jī)票行程單計算進(jìn)項稅是怎么計算的呢?
老師您好,請問員工出差取得的紙質(zhì)火車票現(xiàn)在還可以計算抵扣嗎
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時這10萬元也從增值稅報表里 系統(tǒng)自動將10萬元從進(jìn)項留抵中扣除了,這種時候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實生活中小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是做哪個科目呢?
個人代開勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??
老師,長期股權(quán)投資什么時候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝
但是個稅都交了,怎么更正呢,
這個沒問題,到時候個稅多退少補(bǔ)
我現(xiàn)在只能改今年的,比如先從1月改起,就把系統(tǒng)里2月份的數(shù)據(jù)挪過去,你的意思,在申報時系統(tǒng)會根據(jù)新增的2月份數(shù)據(jù)和原數(shù)據(jù)做對比,多退少補(bǔ),但和之前每月做帳就對不起來了
這個賬務(wù)上建議你在更正的月份做調(diào)整
意思帳務(wù)是6月份統(tǒng)一調(diào)整,主要是核對累計扣稅這一塊
嗯是的,這樣子就可以
具體怎么操作?1/是先從這個月6月份報5月份的個稅開始往前更正申報嗎?2/系統(tǒng)不會報一次交一次個稅吧3/這家公司運營10幾年了,我不可能全部更改,我只能倒推到今年1月份 ,因為個稅是按一年累計的,這樣不會有問題吧3/帳務(wù)上管理費用和個稅都要調(diào)整對嗎
可以只改今年的,從前往后更正,涉及管理費用和個稅的在本月調(diào)整
稅務(wù)老師說之前財務(wù)是對的,申報應(yīng)按上月實際發(fā)放數(shù)申報,個稅自已算
呃,根據(jù)實際發(fā)放的數(shù)申報沒有錯,但是你們的月份是不是錯位了?