您好,不是重了,應納稅所得額(調減)%2B遞負(增加),正好是抵掉了,所得稅費用是不變的(因為當期%2B遞延),當期要交的所得稅是調減過的
資產賬面價值大于計稅基礎就是應納稅暫時性差異?就是遞延所得稅負債嗎,要納稅調增?
請問老師,資產,賬面價值>計稅基礎,產生應納稅所得額差異,產生遞延所得稅負債,這是為什么?賬面比計稅多了,不是應該調減所得稅費用嗎?
所得稅費用=應交所得稅(稅前凈利潤+納稅調增-納稅調減)+遞延所得稅資產/負債 我感覺這樣不是重復計算了暫時性差異嗎?納稅調增/減和它有關,遞延所得稅負債/資產也和它有關。 下面例子應交所得稅-20*25%,遞延所得稅費用+5
請問老師,所得稅費用的公式是當期應納稅加遞延所得稅負債減遞延所得稅資產,那遞延所得稅負債和資產是指期末還是指發(fā)生額?。?/p>
老師,預收不是負債嗎,賬面價值小于計稅基礎,不是形成應納稅暫時性差異,形成遞延所得稅負債嗎,為什么分錄體現(xiàn)出來是遞延所得稅資產,遞延所得稅資產和遞延所得稅負債可以以凈額列示嗎
老板個人收購了一家公司,包括原材料,產成品等,這些原材料,產成品等用在了老板新注冊的公司上了,做賬的時候做到了實收資本里邊,現(xiàn)在稅務說不能算實收資本,這個我已經沖紅了,這個會計說剩下的存貨按照銷售處理,可是存貨賬面是負數(shù)的,這個要怎么按銷售處理呀??
請問,拾得遺失物再轉讓的,權利人自知道或者應知道善意受讓人2年內,可以要錢不要物,這里的要錢不要物指的是什么
注銷前注冊資本金要全部到位嗎
老師,公司出售之前買的挖掘機,需要交幾個點的稅,之前的進項稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網減員還用在去醫(yī)保網減員嗎?
老師好,急求:農民合作經濟組織聯(lián)合會的協(xié)會財務制度(實用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做?。恐x謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內賬按發(fā)貨確認收入還是按回款確認收入會好一些