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老師,之前有一筆已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我做分錄是 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么樣才能平賬呢?

2024-06-11 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-11 15:47

您好,先做一筆,借管理費用/庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出才成

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快賬用戶6508 追問 2024-06-11 15:48

做費用要不要納稅調(diào)增呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 15:48

這個費用也不需要納稅調(diào)整

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您好,先做一筆,借管理費用/庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出才成
2024-06-11
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
你好;? ? ? ?不對哦 ; 你這個待認(rèn)證進(jìn)項稅應(yīng)該做借方去; 怎么做貸方的; 你 具體是啥子業(yè)務(wù)的;描述下; 我看看怎么寫? ?
2022-12-07
借:成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-01-10
您好,這些分錄可以的,但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標(biāo)準(zhǔn)分錄,就按目前的來做,沒有關(guān)系的,不一定要按下面的來 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2025-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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