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老師好,請教下您 1.取得,借:原材料 貸:應交稅費—待認證進項 2.認證不能抵扣,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅)待:應交增值稅—待認證進項。 3.同時計入成本,借:原材料 貸:應交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)我有兩個問題1,第二個分錄應交稅費—(進項稅額)和第三個分錄應交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)不互轉(zhuǎn)嗎?比如,借:應交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費—(進項稅)2.第三部,應交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)是不是最后是借,應交稅費—(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸;銀行存款這樣是不是才平了

2022-12-07 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-07 09:49

你好;? ? ? ?不對哦 ; 你這個待認證進項稅應該做借方去; 怎么做貸方的; 你 具體是啥子業(yè)務的;描述下; 我看看怎么寫? ?

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快賬用戶2702 追問 2022-12-07 10:01

就是我昨天看靳老師2022年錄播,負債應交稅費一課對待認證進項

就是我昨天看靳老師2022年錄播,負債應交稅費一課對待認證進項
就是我昨天看靳老師2022年錄播,負債應交稅費一課對待認證進項
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快賬用戶2702 追問 2022-12-07 10:03

老師是不是第一步的待認證進項是等待認證,第二部是如果不能抵扣,就是把不能抵扣的進項額轉(zhuǎn)到了,待認證進項,所以待認證進項負債增加?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 10:04

你好;? ? ?1. 先做待認證進項稅; 然后認證做進項稅 ;沖待認證進項稅;? ?2. 如果不符合抵扣的; 在把進項稅稅額 轉(zhuǎn)出即可? ?

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快賬用戶2702 追問 2022-12-07 10:18

第一步和第二步就是認證進項稅一借一貸沖了,最后進入進項稅,那進項稅和進項稅額轉(zhuǎn)出指間不做賬務處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-07 10:20

你好1;? ?不是這樣的哦 ;? 你啥業(yè)務的? ?

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快賬用戶2702 追問 2022-12-07 10:40

您好老師,不是啥業(yè)務,就是上面截圖老師講課的內(nèi)容,我不理解所以才提問的

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齊紅老師 解答 2022-12-07 10:44

?你好;? ?那你就???1. 先做待認證進項稅; 然后認證做進項稅 ;沖待認證進項稅;? ?2. 如果不符合抵扣的; 在把進項稅稅額 轉(zhuǎn)出即可? ? ?; 這個就是思路; 你理解下? ?

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快賬用戶2702 追問 2022-12-07 11:03

那老師進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方,負債的增加,到最后是不是借進項稅額轉(zhuǎn)出,待銀行存款才算平

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齊紅老師 解答 2022-12-07 11:10

?你好 ;? 貸方? ?之后? ? 在結(jié)轉(zhuǎn) : 借進項稅轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 貸應交稅費-未交增值稅; 到時 次月繳納 :借??應交稅費-未交增值稅;貸銀行存款; 這樣就平衡了? ?

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你好;? ? ? ?不對哦 ; 你這個待認證進項稅應該做借方去; 怎么做貸方的; 你 具體是啥子業(yè)務的;描述下; 我看看怎么寫? ?
2022-12-07
對的,是的,正確的。進項和進項轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
2023-05-07
可以的 可以這么做的
2022-01-27
同學你好 第二個貸方要做 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后第三個分錄做 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
2023-02-22
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
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