可以的,可以這么做的。
老師,小規(guī)模納稅人上個季度暫估收入2萬元,增值稅申報(bào)表卻按開票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
老師請問下,增值稅22年第四季度申報(bào)收入與財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致(原因是增值稅申報(bào)收入申報(bào)少了),該怎么處理
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
上年度的已經(jīng)匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表可以去稅局修改嗎? 目前的問題是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和增值稅報(bào)表銷售收入數(shù)據(jù)不一致,修改后全部按照增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)。
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
老師那請問像這樣的情況,可有其他的處理方法,不和稅管員溝通的話
借銀行放款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),改成其他業(yè)務(wù)收入,把它調(diào)整成一致的。
好的,感謝老師
不用客氣,工作愉快。