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老師請(qǐng)問下,增值稅22年第四季度申報(bào)收入與財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致(原因是增值稅申報(bào)收入申報(bào)少了),該怎么處理

2023-03-23 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-23 12:05

你好,建議你去修改之前的增值稅申報(bào)表,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作非申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2023-03-23 12:05

這里修改不了的話,你就去稅務(wù)局。

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你好,建議你去修改之前的增值稅申報(bào)表,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作非申報(bào)。
2023-03-23
你好,也就是你金蝶里面的收入都刪除了是嗎?你做到第四季度,第四季度做了多少?在申報(bào)的時(shí)候申報(bào)多少就可以?
2022-01-16
你好,你開的免稅的業(yè)務(wù)嗎?
2023-01-13
這個(gè)不一致沒有關(guān)系的
2020-04-20
同學(xué)你好 紅沖了就按照紅沖的報(bào)稅,上個(gè)季度有暫估的就要按照暫估的報(bào)稅做報(bào)表要一致 紅沖暫估的就按照紅沖之后的來報(bào),申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)要一致的
2021-01-08
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