你好,建議你去修改之前的增值稅申報(bào)表,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作非申報(bào)。
老師,請(qǐng)問下增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入不一致咋辦,增值稅申報(bào)表里有保本型理財(cái)收益
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度暫估收入2萬元,增值稅申報(bào)表卻按開票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個(gè)季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,在申報(bào)2022年第四季度時(shí),發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了40多萬,我在減免明細(xì)表里找了,沒有減免增值稅這個(gè)政策了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的年度累計(jì)收入與財(cái)報(bào)年收入不一致,怎么處理呢?
老師請(qǐng)問下,增值稅22年第四季度申報(bào)收入與財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致(原因是增值稅申報(bào)收入申報(bào)少了),該怎么處理
老師,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)22年第一季度收入,那只改增值稅報(bào)表還是,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表都得改
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這里修改不了的話,你就去稅務(wù)局。