同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,去年的會(huì)計(jì)多計(jì)提了印花稅,這個(gè)月我怎么沖回來(lái)呢?原來(lái)是這樣記 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫(xiě):借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
上年多計(jì)提的印花稅這年怎么處理?計(jì)提的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅 1000 貸:稅金及附加一印花稅 1000
請(qǐng)問(wèn)老師,我在年底計(jì)提了一筆印花稅,是替項(xiàng)目計(jì)提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅 貸:銀行存款” 現(xiàn)在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么寫(xiě)詳細(xì)分錄呢?
去年12月份,多計(jì)提一筆印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 ,要沖回,怎么寫(xiě)分錄
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),去年有2筆報(bào)關(guān)單沒(méi)有申報(bào)增值稅和所得稅,所以稅務(wù)要我調(diào)整了去年的增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,那賬務(wù)處理需要怎么做呢,是做到今年嗎,還是
支付公司:商戶打款認(rèn)證轉(zhuǎn)入對(duì)公0.03 怎么寫(xiě)分錄
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)系,申報(bào)的收入是按應(yīng)發(fā)工資填的金額,還是按實(shí)發(fā)工資填的金額
老師盈余公積也要交印花稅嗎
銷售提成怎么合理避稅
月度目標(biāo)=年度目標(biāo)/12個(gè)月(年度目標(biāo)就是:生產(chǎn)總產(chǎn)出數(shù)金額或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,待定) 這句話可以這么寫(xiě)嗎
要抵扣銷項(xiàng)稅額時(shí),看期末留抵稅還是上期留抵稅
老師,我們有家公司,小規(guī)模,要做破產(chǎn)清算,需要怎么做,對(duì)外需要的報(bào)表必須用外賬做的那一套吧
老師你好,怎么區(qū)分什么時(shí)候用債券投資,其他債權(quán)投資,其他權(quán)益工具投資
老師,外圓內(nèi)方是什么意思
我們采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,科目沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)