您好,您的理解非常正確。
老師,請問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時候都是按照那個代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
請問我們開給客戶的開票金額需要繳納萬分之五印花稅是嗎?那成本票呢就是付款的發(fā)票也需要繳納萬分之五嗎?2項都需要是嗎
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
請問一下,印花稅繳納,就是每月開出去發(fā)票金額的萬分之三嗎?還是開進(jìn)來和開出去的總額的萬分之三,優(yōu)惠到減半征收。
請問一下,印花稅申報,是開出去發(fā)票金額和開進(jìn)來發(fā)票金額的總和的萬分之三繳納嗎?然后優(yōu)惠減半繳納嗎?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
可我以前都是按照開出去的金額繳納印花稅的,那需要調(diào)整嗎?
您好,請問您公司的印花稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)具體是怎么鑒定的呢,按銷售額核定征收印花稅的可以按照銷售額申報交納印花稅。