您好,開進(jìn)來和開出去的總額的萬分之三。減半優(yōu)惠
老師,請問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時(shí)候都是按照那個(gè)代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師你好,我問下一般納稅人印花稅怎么申報(bào),是每個(gè)月只要開票了就要按不含稅銷售額的萬分之三申報(bào)嗎
老師好 1.請問每月都什么需要計(jì)提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計(jì)提嗎? 3.印花稅的計(jì)算是根據(jù)合同總金額*萬分之三算的嗎?合同金額也就等于開的發(fā)票金額所以也可以用所開發(fā)票總金額*萬分之三對嗎? 7.工資的會計(jì)分錄具體是什么呢?為什么要用其他應(yīng)收款呢? 8.小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的會計(jì)科目是一樣的嗎?兩種準(zhǔn)則下做賬有什么異同點(diǎn)呢?
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個(gè)是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個(gè)情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價(jià)稅合計(jì)繳納印花稅吖?
請問一下,印花稅繳納,就是每月開出去發(fā)票金額的萬分之三嗎?還是開進(jìn)來和開出去的總額的萬分之三,優(yōu)惠到減半征收。
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
一直是這樣征收嗎?我一直申報(bào)的時(shí)候就是開出去的金額申報(bào)的,那怎么辦啊?
您好,快到23年的補(bǔ)在23年12月,稅務(wù)現(xiàn)在在核查了,好多公司收到短信
怎么補(bǔ)?系統(tǒng)沒有放出那個(gè)模塊
您好,更正申報(bào)12月印花稅,
所有公司都是這樣申報(bào)印花稅嗎?開進(jìn)來和開出去的總額基數(shù)繳納印花稅嗎?還是有的公司不是這樣
您好,這是規(guī)定呀,是不是都按這個(gè)申報(bào)當(dāng)然不能保證,查到就是補(bǔ)稅交滯納金,時(shí)間長了印花稅的滯納金比稅還高
這必須補(bǔ)嗎?在哪里補(bǔ)???去稅局還是自己在電子稅局里補(bǔ)?
您好,自己在電子稅局?更正2023年12月印花稅申報(bào)表
更正的時(shí)候,把全年的補(bǔ)交全部繳納嗎?
您好,是的,23年漏申報(bào)的全補(bǔ)上,這樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)哇
問題是,補(bǔ)交多少在哪里可以查到?
開進(jìn)來的普票和專票都得繳納印花稅嗎?按照不含稅還是含稅的價(jià)格計(jì)提印花稅呢?
您好,我們自查去年的收入累計(jì),存貨購入累計(jì)是不是都申報(bào)印花稅了,金額沒有申報(bào)的就更正申報(bào)時(shí)補(bǔ)上嘛 2.合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報(bào),如果沒有分開就是按含稅來申報(bào),不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報(bào)的,因?yàn)槎悇?wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報(bào)表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)%2B原材料或庫存商品借方累計(jì),保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)
保險(xiǎn)合同個(gè)租賃合同印花稅是0.1%繳納嗎?有優(yōu)惠嗎?也是減半征收嗎?
您好,小微企業(yè)的印花稅都是減半的