?您好,設(shè)X含13%增值稅發(fā)票出去,(X/1.13*13%-8325.25)/(X/1.13)=2%,增值稅稅負(fù)率=實(shí)繳增值稅/收入, 計(jì)算含稅金額85523.02 (85523.02/1.13*13%-8325.25)/(85523.02/1.13)=2%

老師,我想問一下,單位里有進(jìn)來(lái)一部分潤(rùn)滑油,然后去年年底的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證掉發(fā)票要過期了,然后到目前為止一直沒出庫(kù),變得留抵很多,而另外的產(chǎn)品進(jìn)來(lái)又必須認(rèn)證掉才能出庫(kù),現(xiàn)在就是一直沒交稅,我想交點(diǎn)稅,可又有留抵,怎么處理好
老師,請(qǐng)問下我們現(xiàn)在稅負(fù)2個(gè)點(diǎn),7月份有出口,9月份申報(bào)免抵退,但是我們還有500萬(wàn)的留抵未認(rèn)證的發(fā)票在手上,這個(gè)稅能退下來(lái)嗎?
老師,現(xiàn)在不能有留抵退稅,上個(gè)月稅務(wù)局給我們退的時(shí)候給我們留了0.42元,稅務(wù)局的意思是要我們把這個(gè)錢消費(fèi)掉,怎么做呢?
請(qǐng)問老師,公司一般納稅人名下有個(gè)房子,現(xiàn)在想賣出去,是用我們自己的稅控開銷售發(fā)票嗎?稅率多少?如果我們有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額能抵扣嗎
老師,請(qǐng)問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),1月份開了一張發(fā)票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發(fā)票,但是之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票跟現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票金額是不一樣的,我把已抵扣發(fā)票的成本紅沖了,我現(xiàn)在想把之前抵扣的發(fā)票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時(shí)是按照2個(gè)點(diǎn)去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發(fā)票出去才能把這個(gè)留抵稅抵扣完呢?
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說(shuō)明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰(shuí)問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


收到,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您工作順利,生活順意!