同學你好,外購的禮品,直接送給客戶,不屬于 視同銷售業(yè)務的范圍,因此,直接計入 銷售費用 就可以了
購買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開專票有進項稅額可以抵銷項稅額,如果開普通發(fā)票就只能按銷項稅額交增值稅,沒有對應的進項抵扣!老師這個理解對嗎?
外購禮品送客戶,做業(yè)務宣傳用,是視同銷售嗎?收到普通發(fā)票,沒有進項抵扣
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,把成本價調比銷售價低,對嗎,然后生成憑證,這個就是打白條子的意思對嗎,生成出來的憑證就是,借庫存商品,貸什么
運輸材料的運輸費計入哪個科目
申報印花稅,如果房租租賃合同只說明每月租賃10000,沒有說明不含稅的租金金額,但是開具的發(fā)票有含5%的增值稅,那印花稅是按照10000申報,還是按照不含5%的金額申報
老師,下面哪個大寫是正確的
老板有兩個公司,a公司轉給b公司,b公司轉給老板個人卡,用老板個人卡替a公司交房租,a公司和b公司分別怎么走賬呀?
發(fā)票丟失,發(fā)票復印件蓋財務章可以入賬使用嗎
9月16日的海關單,9月16日認證,10月8日稽核通過。10月8日可以申報退稅嗎?還是需要等到11月份
老師,我們是建筑公司,所有的福利費全部都屬于應付職工薪酬嗎?
老師您好,有些客戶給了定金,然后不要貨的,那這個賬如何處理比較好?
老師,我們醫(yī)院(民營)有個股東將部分股權轉讓給其他人2個人,這2個人是新加入的股東,比如原股東持股50%,將10%的股權轉給A,又將另外10%股權轉讓給B,現(xiàn)在原股東只剩30%,請問她們這樣轉讓股權上稅嗎?怎么上稅?