您好 請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)有沒(méi)有跨?。?/p>
老師您好,請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅的數(shù)是含增值稅還是不含增值稅的金額?
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入金額是含稅金額還是不含稅金額?一般納稅人
請(qǐng)問(wèn),異地預(yù)交企業(yè)所得稅稅是含稅金額還是不含稅金額填報(bào)
老師建筑服務(wù)預(yù)繳稅款,企業(yè)所得稅是按照不含稅金額填寫(xiě),增值稅是按照含稅金額填寫(xiě)對(duì)吧?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,計(jì)稅金額或銷售收入,是填寫(xiě)不含稅的開(kāi)票金額嗎?如下圖
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開(kāi)始就改帳了,利潤(rùn)表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過(guò)來(lái)啊
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開(kāi)具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開(kāi)專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對(duì)我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對(duì)于以下問(wèn)題 真誠(chéng)的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒(méi)有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來(lái)路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開(kāi)了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開(kāi)是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
沒(méi)有跨省??缡卸?
跨市不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅的哈
企業(yè)所得稅是申報(bào)不含稅金額的嘛?
企業(yè)所得稅是申報(bào)不含稅金額的嘛?
企業(yè)所得稅是申報(bào)不含稅金額的哈
我今天打稅局電話,沒(méi)有跨省稅局也要我預(yù)繳企業(yè)所得稅耶
還有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,合同金額有文件規(guī)定填寫(xiě)含稅還是不含稅麼
沒(méi)有跨省稅局也要我預(yù)繳企業(yè)所得稅? 我這邊不需要的 因?yàn)轭A(yù)繳的時(shí)候 都么有預(yù)繳所得稅申報(bào)表