意思是對方?jīng)]有交稅,走逃失聯(lián)了

老師,19年的進項,今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后,已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進項,要怎么處理呀?
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn))
收到稅局電話,說上游公司的發(fā)票有異常,要進項轉(zhuǎn)出,調(diào)整企業(yè)所得稅,具體怎樣處理
你好,2022年的成本票稅務(wù)查出為異常發(fā)票要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是在2024年企業(yè)所得稅申報時做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報表?
老師,稅務(wù)局通知說原材料發(fā)票異常需要做進項稅轉(zhuǎn)出憑證,說是做當(dāng)期費用類的,那怎么做這個憑證,謝謝!
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費發(fā)票,這個發(fā)票有電子版同時也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時候我們開具1臺設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊資本是認繳的,現(xiàn)在進行股東變更,也要雙方按認繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請問,我們電商平臺的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?
哦哦,這家供應(yīng)商跑路了是吧
它跑路跟我們有什么關(guān)系,我們都是正常跟他們付款的,發(fā)票正常抵扣
意思是對方?jīng)]交稅,你們抵扣了國家就損失稅款了