你好,這個(gè)是個(gè)人退回還是企業(yè)的?
你好老師,我公司上個(gè)月有個(gè)人轉(zhuǎn)錯(cuò)賬了,把260萬轉(zhuǎn)到了我們的基本戶,然后我推給他了,因?yàn)槲覀兓緫翦X不夠手續(xù)費(fèi),我給他少轉(zhuǎn)了100塊錢,退給他259.99,這個(gè)所有的會計(jì)分錄怎么做?
請問老師,醫(yī)保上個(gè)月因?yàn)橐晃煌峦嘶?00塊錢,然后沒有退到公司賬戶,直接退到公司醫(yī)保賬戶,抵了這個(gè)月的別的同事的100塊錢,醫(yī)保賬戶明細(xì)是2000,但是實(shí)際扣了1900,沒有回到公司銀行賬戶,只是醫(yī)保賬戶上,這怎么做會計(jì)分錄
請問老師員工退醫(yī)保費(fèi)(這個(gè)醫(yī)保全是單位多交的,個(gè)人部分也不用還給個(gè)人),單位400,個(gè)人100,沒有退回到公司賬戶,而是直接抵扣了當(dāng)月另一個(gè)員工的社保費(fèi)。請問怎么做會計(jì)分錄
請問老師員工退醫(yī)保費(fèi)(這個(gè)醫(yī)保全是單位多交的,個(gè)人部分也不用還給個(gè)人),單位400,個(gè)人100,沒有退回到公司賬戶,而是直接抵扣了當(dāng)月另一個(gè)員工的社保費(fèi)。請問怎么做會計(jì)分錄
員工離職社保和醫(yī)保忘記停下。申請退費(fèi)。社保是直接退回來1270到公司賬戶。這1270,其中855是當(dāng)時(shí)是記單位繳納,415是個(gè)人。 醫(yī)保一共500,單位部分是400,個(gè)人是100.但是它沒有退回公司賬戶,是直接抵扣了下一個(gè)月員工的醫(yī)保,直接把這500塊錢抵扣了。請老師幫我看看哪里記得不對,總是對不起來。
用于申請出口退稅的商品,出口銷售,對應(yīng)商品的原材料進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出?
老師,您好!假如一個(gè)老板成立多個(gè)個(gè)體戶為自己開票,會有什么責(zé)任?怎么處罰?
老師!您好!關(guān)聯(lián)公司之間相互開票,會有什么責(zé)任?
老師個(gè)稅申報(bào)截止日是幾號
老師有個(gè)問題,我買碎石不含稅價(jià)格43元/噸,現(xiàn)在我要求他給我開票普票1%,補(bǔ)交的這個(gè)稅是對公轉(zhuǎn)他還是對私。
請問之前已經(jīng)預(yù)付了保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在收到這張發(fā)票,請問預(yù)付和收到發(fā)票分別如何做會計(jì)分錄
老師,您好,能否提供一下民非企業(yè)2024年度匯算清繳到公式的模版???5月份要申報(bào)匯算清繳,不會填報(bào)
小規(guī)模企業(yè)合伙人用分紅買房,記賬是不是 借:以前年度損益調(diào)整—未分配利潤 30萬 貸:銀行存款
我和三個(gè)人合伙做生意,注冊資金10萬,我是法人,但是我們四方簽了合作協(xié)議合同,我出資現(xiàn)金30萬,丁方出資30現(xiàn)金,乙方以他的廠房做為入股條件,定價(jià)30萬)沒有過戶房產(chǎn),丙方以資源入股也按30萬。我是法人的話,如果申請破產(chǎn),只能按注冊資金10萬進(jìn)行給我們現(xiàn)金賠償,我其他20萬現(xiàn)金就沒有保障了,我要求廠房和資源出實(shí)物認(rèn)繳,我作為法人,我有沒有這個(gè)權(quán)益要求,還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬,我有沒有這個(gè)權(quán)益要求
老師你好,咨詢 收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票 勾選抵扣進(jìn)項(xiàng) 怎么入賬處理?謝謝
企業(yè)個(gè)人都直接沖銷了
這個(gè)退回來的100是個(gè)人負(fù)擔(dān)的還是企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分?
個(gè)人承擔(dān)的
借、其他應(yīng)收款,社保局100 貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保這個(gè)是應(yīng)該退回,沒有退回來的, 繳納借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款1900, 其他應(yīng)收款社保局100。
然后你們單位再還給個(gè)人借其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行存款100。
老師這個(gè)是他離職之后,我們公司多給他交的,當(dāng)時(shí)忘記辦理解聘了醫(yī)保
那當(dāng)時(shí)這個(gè)個(gè)人的那部分也是你們自己承擔(dān)的嗎?做了哪個(gè)科目的?
個(gè)人也是自己承擔(dān)的,記在管理費(fèi)用工資里面。
你好,那你充管理費(fèi)用,把這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保改成管理費(fèi)用。
老師這一百塊錢就是借:其它應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用是吧
那公司承擔(dān)那部分也得沖銷管理費(fèi)用是吧,這怎么記
是的,對的,是這么做的。
老師我理解這個(gè)個(gè)人的100,其它應(yīng)收款,下次發(fā)工資重掉,那這個(gè)公司部分的什么時(shí)候把其它應(yīng)收款沖銷掉
沖管理費(fèi)用了不是嗎?把它用管理費(fèi)用來代替了。
老師比如說個(gè)人100,公司400。借:其它應(yīng)收款500,貸管理費(fèi)用500 然后發(fā)工資的時(shí)候工資表上有個(gè)人的社保,完稅證明上和銀行存款就相差100,這樣就是貸方消掉其它應(yīng)收款100,那剩下400其它應(yīng)收款怎么消
哦,那退的時(shí)候給你退了多少,你不是說只退了100嗎。
退了還有公司的部分,一共500,個(gè)人100,公司400。
那給你們抵扣的時(shí)候,抵扣了多少?只抵扣了100,還有400沒有抵扣是嗎?如果是的話,一直掛賬就行,欠著你們400。
是抵扣了500
借其他應(yīng)收款社保局500 貸管理費(fèi)用500 借應(yīng)付職工薪酬、社保 其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸、其他應(yīng)收款、社保局500 銀行存款。
上面舉的那個(gè)也不對呀,銀行存款就不應(yīng)該是1900了。