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老師,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣;現(xiàn)在對(duì)方開具的紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄

2024-06-07 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-07 14:16

你好!你當(dāng)時(shí)拿到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候,憑證怎么做的?

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快賬用戶3242 追問 2024-06-07 14:17

借:成本,應(yīng)交-待抵扣 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶3242 追問 2024-06-07 14:18

然后再:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交-待抵扣

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齊紅老師 解答 2024-06-07 14:21

你好!你現(xiàn)在借應(yīng)付,貸成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3242 追問 2024-06-07 14:22

那計(jì)入在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄沒有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-07 14:23

您好!這個(gè)不影響的了

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你好!你當(dāng)時(shí)拿到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候,憑證怎么做的?
2024-06-07
您好,是如庫(kù)存的轉(zhuǎn)出還是啥
2022-11-14
借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-11
你好 具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢? 已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方開了紅字,做購(gòu)進(jìn)的相反分錄 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)
2021-01-14
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-14
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