你好,還有一種方法就是對(duì)方紅沖 然后。今年給你們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)出來(lái)的話,你們?cè)诮衲甏鄞U。但是,你去年抵扣了,就不好做了。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)了30萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,開(kāi)票時(shí)沒(méi)讓繳納個(gè)人所得稅,發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個(gè)稅,但是實(shí)際到賬金額為30萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)是不是公司沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)人所得稅是不是年終匯算的時(shí)候得自己本人補(bǔ)繳。還有我想問(wèn)一下開(kāi)票時(shí)勞務(wù)費(fèi)跟施工費(fèi)有什么區(qū)別,各有什么優(yōu)缺點(diǎn)
老師,我們公司收到稅局的電話,說(shuō)我們2022年收到幾張自然人在稅局代開(kāi)的發(fā)票,我們公司沒(méi)代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在要求我們補(bǔ)申報(bào),可是算了一下,要補(bǔ)稅的金額太大了,老板不同意,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其他可以解決的辦法?可以讓那個(gè)自然人把發(fā)票作廢嗎?
老師您好,個(gè)人為我公司提供勞務(wù),到稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在自然人電子稅務(wù)局代扣代繳 勞務(wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù)),應(yīng)繳稅費(fèi)1448元,這個(gè)是不是到 24年3月份個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果 年收不超過(guò)6萬(wàn)元,可以申請(qǐng)退稅
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票給我們公司,交了增值和及增值稅附加稅。但勞務(wù)發(fā)票備注:購(gòu)買方次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未接規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法扣除憑證。這什么意思?我公司還要為這個(gè)人申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師上午好,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票給我司,發(fā)票備注代扣代繳,但是我方?jīng)]注意到一直未申報(bào)到個(gè)稅,2023年的7-10月的,現(xiàn)在除了補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)稅然后讓對(duì)方做個(gè)人所得匯算清繳多退少補(bǔ)還回來(lái)還有其他什么辦法嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這個(gè)不太好操作,因?yàn)樘昧?
你們就是只能補(bǔ)稅,然后個(gè)人自己在匯算清繳申請(qǐng)退稅。在6月底之前完成。