差額繳納增值稅 收入減成本)/1.03×3%,按照這個來繳納。
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項目是選擇簡易計稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進項稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點的發(fā)票簡易計稅的成本?
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對方開具的簡易計稅工程服務(wù)費專票(由于是老項目,對方開具了簡易計稅專票),我公司這個建筑工程是由對方包工包料負(fù)責(zé)修建的,應(yīng)該不屬于簡易項目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請老師指教!謝謝!
老師,請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計稅項目稅款),現(xiàn)在我開了簡易計稅的項目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報就行
你好,老師,我們公司是建筑企業(yè)一般納稅人,我們之前都是清包工開百分之三的增值稅,現(xiàn)在我們有個別的項目包工包料是不是可以開百分之九的發(fā)票,沒有別的要求吧
老師您好,我們是采石場,是一般納稅人,本來是13的稅點,實際上我們是簡易計稅,稅點是百分之三,我今天在報增值稅的時候,按簡易計稅的銷售額,本月數(shù)是零,本年累計數(shù)是360549.51,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額10816.49,本期以繳納稅額25465.22,欠繳稅額5092.28,老師我不明白什么意思?本來上個月沒有收入怎么還要繳費?
請問我公司繼續(xù)為離職的員工繼續(xù)繳納工傷保險,這樣對我公司有什么樣的危害?請說的詳細(xì)一些十分感謝。
請教一下老師,企業(yè)合并以后,再進行內(nèi)部交易的差,加不加入年末企業(yè)的凈利潤一起計算哈?
老師您好,長期股權(quán)投資成本法和權(quán)益法,什么情況下不做賬務(wù)處理
怎么計提和發(fā)工資。比如應(yīng)發(fā)工資6萬,員工社保0.5萬,實發(fā)工資5.5萬,銀行社??劭?萬,這個怎么寫計提和發(fā)工資、社保?
請問老師用單位名稱查找單位名稱為啥只匹配一部分出來,另一部分匹配不出來?
老師麻煩問一下,個體戶季度開專票20萬,普票8萬,增值稅安一個點交,需要交2000元稅款嗎?如果季度開20萬專票,普票開11萬,交增值稅是3100嗎,謝謝老師
工商年報信用因未年檢已獲批準(zhǔn)修復(fù),需要幾天才能在系統(tǒng)總顯示正常
老師,請問住房租賃企業(yè)向個人出租住房的稅率到底是按照5%減按1.5%,還是按照減按1.5%來繳納增值稅?但是書本上這里把我搞糊涂了。
新手經(jīng)營會計,初期建賬,如何建立,都需要建立哪些,表格模板
老師您好,2022年4月補報申報表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
老師那我們之前會計這樣走賬是什么意思?她這樣走賬對嗎?
對的是的,因為你這個成本不能全部做成本了。有一部分拿出來3%做的是應(yīng)交稅費減易計稅,沖了你當(dāng)時的銷售額的貸方減去借方。
老師,那我們收入開出的發(fā)票的稅額,只要成本上的數(shù)量夠沖掉開出發(fā)票的稅額,我們就可以直接沖,不用繳稅對嗎?
對的對的,是這么做的。
那要是成本不夠沖的話 我們就得繳稅了 對嗎?
是的,是這么做的??隙ǖ糜幸徊糠掷麧?,你不可能收入和成本相等。