你們不需要做固定資產(chǎn)的 簽訂合同 約定0租金 法人股東需要視同銷售 增值稅附加稅印花稅
請問:1.甲企業(yè)入資乙企業(yè),但乙企業(yè)3年內(nèi)不要分紅收益,只要固定的收入占比。股東會議簽訂協(xié)議是否可以不用分紅了? 2.因乙企業(yè)不要分紅,那這3年甲企業(yè)賺的收益,是否可以按原來股東占比分紅? 3.分紅的話怎么能更好少繳納稅款?是分給個人繳納費少?還是分給合伙企業(yè)少繳納?還是分給有限公司? 4.如現(xiàn)在乙公司想分紅給一個虧損的企業(yè),用分紅款彌補這幾年的虧損與負債借款。這樣都繳納多少稅款? 5.請問分紅:個人繳納什么稅?合伙企業(yè)繳納什么稅?有限公司繳納什么稅? 6.請問有限公司與合伙企業(yè)有什么區(qū)別?
一、基本情況: 我司擬于12月以5億元從A公司處收購一筆B公司的7億不良債權后進行重組,簽訂《債權收購協(xié)議》和《債務重組協(xié)議》,我公司為債權人,A公司為債務人。《債務重組協(xié)議》約定:1、此債務期限3年;2、以7億為本金每年5%利率收取利息;3、分期歸還7億的本金。 二、稅務問題: 7億-5億=2個億的折價收益稅務問題。 1、所得稅:2個億的折價收益納稅的時點,是在簽訂《債權收購協(xié)議》時確認,還是在實際全額收回時確認,或是其它時點,或是可以遞延,或是可以分攤到每年,或是不同的時點納稅金額不同? 2、增值稅:2個億的折價收益是否繳納增值稅,我理解是不繳納的,如果不繳納,在協(xié)議文本中應注意什么? 三,請問這其中對我公司報表有些什么影響?其中涉及哪些會計科目?具體哪些分錄?謝謝
哈爾濱××××環(huán)??萍脊荆ˋ公司)于2018年9月18日與黑龍江××××貿(mào)易發(fā)展有限公司(B公司)簽訂《××××設備合同》,合同約定B公司向A公司提供1套××××設備的供貨、安裝和調(diào)試;由于設備質(zhì)量問題而產(chǎn)生的損失和費用由B公司負責,如由此對A公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失及名譽損毀則B公司賠償A公司損失;該協(xié)議質(zhì)保期為設備安裝完畢后2年。在上述合同簽訂后的不到一年時間,即2019年9月5日B公司竟然采用簡易注銷的方式將公司注銷(B公司在存續(xù)期間有兩名自然人股東C、D)。由于在使用過程中,A公司發(fā)現(xiàn)該設備的排污能力完全不達標,導致無法向其他主體主張排污收費,目前A公司存在的損失高達300萬?,F(xiàn)A公司法定代表人劉某咨詢律師,想要尋求法律幫助。請同學們以律師身份,對該案進行案情分析:(1)該案的被告是誰?(2)該案的訴訟主張是什么?(3)該案是哪類糾紛,可能用到的法律法規(guī)有哪些?(4)提供給當事人(劉某)一個合理的救濟方案(訴訟策略)。
請問這道題A對公允價值16500和賬面價值16000做什么會計分錄? 2×22年3月3日,A公司與B公司的股東簽訂協(xié)議,采用定向增發(fā)普通股的方式對B公司進行控股合并,取得B公司70%的股權。2×22年6月30日,A公司向B公司的股東定向増發(fā)3 000萬股普通股(每股面值為1元)對B公司進行控股合并,當日公允價值為每股4元,當日辦理完畢相關法律手續(xù),取得了 B公司70%的股權。被購買方B公司在2×22年6月30日可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為16 000萬元,公允價值為16 500萬元,其差額是由B公司的一項固定資產(chǎn)公允價值大于賬面價值導致的。A公司與B公司的原股東沒有關聯(lián)方關系。不考慮所得稅及其他因素。下列有關企業(yè)合并的表述中,不正確的是( )。 A.該項合并為非同一控制下的企業(yè)合并 B購買日為2×22年6月30日 C.購買日合并成本為12 000萬元 D.購買日個別資產(chǎn)負債表確認資本公積500萬元
甲公司因轉(zhuǎn)產(chǎn)致使一臺價值1千萬元的精密機床閑置。該公司董事長與乙公司簽訂了一份機床轉(zhuǎn)讓合同。合同規(guī)定,精密機床作價950萬元,甲公司于10月31日前交貨,乙公司在交貨后10天內(nèi)付清款項。在交貨日前,甲公司發(fā)現(xiàn)乙公司的經(jīng)營狀況惡化,通知乙公司中止交貨并要求乙公司提供擔保,乙公司予以拒絕。又過了一個月乙公司的經(jīng)營狀況進一步惡化,于是甲公司提出解除合同.法院查明:甲公司股東會決議規(guī)定,對精密機床的處置應經(jīng)股東會特別決議;甲公司的機床原由丙公司保管,保管期限至10月31日,保管費50萬元。11月5日,甲公司將機床提走,并約定10天內(nèi)付保管費,如果10天內(nèi)不付保管費,內(nèi)公司口對該機床行使留置權?,F(xiàn)丙公司要求對該機床行使留置權。 請問田公司與乙公司之間轉(zhuǎn)讓機床的合同是否有效?為什么???
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務管理制度和財務核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應該如何結轉(zhuǎn)收入。預收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應該如何結轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務局會不會查呢
這是相當于法人股東提供了一個使用權,公司不實際擁有該項固定資產(chǎn)是嗎?那法人股東該如何做會計處理呢?
借銷售費用,貸其他業(yè)務收入,應交稅費, 借其他業(yè)務成本,貸,銀行存款。
這項收入的金額怎么確認呢?以當時購入的成本價確認嗎?
市場價格 機械的租賃的市場價格
如果把這個設備當作投款進行投資實繳,這個價值是需要第三方進行評估嗎?
需要 而且需要開發(fā)票
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣工作愉快