借,管理費(fèi)用福利費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。貸,銀行存款有發(fā)票的,按工資的14%抵扣所得稅。
老師支付給員工的福利費(fèi) 匯算清繳納稅調(diào)整是按照多少比例調(diào)增的呢
公司給員工上的意外險(xiǎn)能否稅前扣除?匯算清繳時(shí)用不用納稅調(diào)增?是否記入員工福利費(fèi)?
單位給員工購買的空調(diào)分錄怎么寫?福利費(fèi)需要再繳納增值稅?
親你做匯繳清算的時(shí)候有沒有納稅調(diào)減幾十萬,去年發(fā)票沒做賬,今年匯繳納稅調(diào)減幾十萬,運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這樣錢匯繳清算的時(shí)候怎么填寫?填寫在哪?分錄怎么寫
給員工發(fā)的福利費(fèi),怎么寫會(huì)計(jì)分錄,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增嗎
出口退稅:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個(gè)不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請(qǐng)客戶吃飯買的茅臺(tái)酒正??梢匀胭~么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個(gè)月開了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個(gè)收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,之前員工5月報(bào)銷報(bào)名費(fèi)是替另外一家公司報(bào)名的,但是走我們公司報(bào)銷的,現(xiàn)在另一個(gè)公司補(bǔ)過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費(fèi)用報(bào)名費(fèi)貸其他應(yīng)付款個(gè)人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)500了?感覺不對(duì)哦,費(fèi)用沒有的沖了
我寫的: 購買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯(cuò)在哪里?
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對(duì)公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個(gè)稅被投訴虛假申報(bào)了,對(duì)方不愿意撤訴,需要去更正個(gè)稅申報(bào)表,那年度匯算清繳申報(bào)表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報(bào),比如有原來合計(jì)100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報(bào)。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報(bào)表嗎
按工資的14%抵扣所得稅沒懂
工資是100,最多能抵扣100×14%,超過這個(gè)金額就不允許抵扣了,沒有超過可以抵扣。
不能抵扣的按什么處理
匯算清繳納稅調(diào)增就行,其他的什么都不需要做。