您好 建筑企業(yè)是跨區(qū)域涉稅事項報告填寫,合同金額填寫價稅合計 您合同金額不是價稅合計么
增值稅預繳表是按跨區(qū)域涉稅事項報告表里的合同金額填寫嗎
老師!建筑公司跨區(qū)域涉稅事項增值稅預繳填報是按開票金額的2%預繳是嗎?還是合同金額預繳?
老師,請問建筑行業(yè)跨區(qū)域涉稅預繳增值稅填寫銷售額的時候是含稅金額還是不含稅金額。
你好,我問下跨區(qū)域涉稅事項報告表,合同金額是寫總的合同金額,還是本月開票金額?跨區(qū)域預交稅款表,銷售額了?
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告這個合同金額是含稅還是不含稅呢,
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔的責任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
合同有價稅合計,有不含稅金額有稅額
那合同金額應該是價稅合計哈
好的,那我預繳那里填寫什么
就是這個銷售額,還有附加稅的
請問您可以把您說的預繳界面截圖一下呢 然后標識出來
銷售額填寫合同不含稅金額嗎??附加稅底下要填的嘛?有減免性質(zhì)代碼的嘛
您說的是異地預繳申報表 對么
是的,這個就是異地預繳申報的表
銷售額是不是填寫合同不含稅金額?預繳2%灰色不能填的。但是合同金額。我們沒有開完出去,需要按合同全部預繳先拿
預繳的時候 按照本次需要開具發(fā)票的價稅合計金額填寫銷售額 跟我們平時說的銷售額有點區(qū)別
那就是我合同總金額1562643.46元。 5月開了發(fā)票工程款325883.71 還有安全措施費400分兩張發(fā)票開的。那我需要325883.71+400=326283.71 價稅合計金額填寫銷售額?
還有附加稅那里怎么填啊?減免性質(zhì)代碼要選嘛?
您有簽訂分包合同 收到分包發(fā)票 預繳的時候可以差額預繳哈
抱歉 前面回復錯問題了 對不起 合同總金額1562643.46元。 5月開了發(fā)票工程款325883.71 還有安全措施費400分兩張發(fā)票開的。需要325883.71+400=326283.71 價稅合計金額填寫銷售額 是的
附加稅根據(jù)增值稅填寫啊 您銷售額超過10萬了 沒有減免
您有簽訂分包合同 收到分包發(fā)票 預繳的時候可以差額預繳哈 這個。我們是分包方吖。怎么差額預繳吖
抱歉 前面回復錯問題了 對不起 您看我說了一句 是另外一位學員也問的建筑服務開具發(fā)票的哈 不是針對您這個問題
5月開票,6月預繳可以的吧?5月我填寫的時候提醒所屬期大于當前日期。那我6月預繳了,6月申報5月增值稅 要填寫附表四,建筑服務預征需要填寫不
5月開票,6月預繳可以的 6月預繳了,6月申報5月增值稅 要填寫附表四,建筑服務預征需要填寫