借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款。之前的折舊可以補借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。匯算清繳可以納稅調(diào)減
你好,我們公司拿到固定資產(chǎn)發(fā)票,入賬固定資產(chǎn),貨款暫未付,掛賬了,后來過了幾個月說這個固定資產(chǎn)沒要,但是賬上已經(jīng)開始折舊了,掛的也有往來賬,這個賬該怎么沖呢?需要拿到賣方的紅字發(fā)票嗎?
老師 你好 我這邊有個財務(wù)上的問題想咨詢你一下 : 我這邊有一筆 2018年預(yù)付了9000 (是購買固定資產(chǎn)的,當時沒有錄入固定資產(chǎn))當時發(fā)票未到做的是 借 :預(yù)付款9000 貸:銀行存款 9000 ,發(fā)票是2020年5月寄過來的,2020年同事沒拿來報賬 就一直掛的預(yù)付款,今天收到同事拿來的發(fā)票?,F(xiàn)在是要怎么做完整的分錄葛,
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿敃r做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 不是汽車行業(yè) 2019年買了一輛公車 當時是一般納稅人 進行了增值稅抵扣 現(xiàn)在把公車賣了 折舊已經(jīng)提完 沒有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉(zhuǎn)清理嗎 都沒有折舊 是不是可以這樣 借清理 貸固定資產(chǎn) 折舊提完 沒有做過減值 現(xiàn)在賣出去 收到款怎么做賬 沒有什么費用
公司18年買了輛車,當時公司還是小規(guī)模納稅人,而且老板沒有把購車發(fā)票拿回來入賬,故這輛車這么多年來一直沒有體現(xiàn)在賬面固定資產(chǎn)上,也沒有計提折舊。稅法上小汽車的折舊年限5年,到現(xiàn)在已經(jīng)過去5年多了。 1、公司使用小企業(yè)會計準則,如果老板拿出當時買車的發(fā)票,能不能將這輛車記在本年的固定資產(chǎn)上?還是按差錯更正處理,補提折舊? 2、22年公司已變更為一般納稅人,這張購車款發(fā)票上的稅額還能不能用于抵扣銷項稅額?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
您的意思是可以把從購入到現(xiàn)在的時間補提折舊 嗎?
是的對的,是這個意思的。