對,沒錯的,就是你上面說的這個意思。
想問老師一個問題,我現(xiàn)在應(yīng)聘了一個建筑公司,之前的會計啥都沒交接,就口頭隨便的交接了一下,還有很多的內(nèi)帳,都沒交接,比如專票的抵扣稅金退還,我看賬上他票不夠,退不了進項,我如果退他2000多的稅金,他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能說是接在她后面做,她之前的東西我不能動,然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題,他說他已經(jīng)離職了,就推給我,態(tài)度還惡劣的不得了,請問我做錯了嗎?如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事,我很樂意幫這個忙,可惜不是
老師你好,就是退稅申報,我們是月底把進項發(fā)票認證,同時開出了銷項發(fā)票,那么在下個月初申報的時候,就是已經(jīng)把這個數(shù)據(jù)申報了,那么如果下個月沒有進行退稅申報,是隔了幾個月在退稅申報,那后續(xù)申報后就不需要填寫什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師您好,我想問一下,嗯,如果我們公司入員工,這個員工是退休的職工,嗯,然后我知道就是退休的職工不用給他交社保,嗯,然后他的這個退休以后的養(yǎng)老金也不算入這個,嗯工資繳稅合計數(shù)里面,然后但是就是說你看還用給他簽勞動合同嗎?還是說當(dāng)稅務(wù)局查的時候我們再補一個勞動合同就行啊
老師你好,我想問一下像那種嗯需要調(diào)增的那種嗯費用,比如說職工教育經(jīng)費,嗯,像這樣的費用,嗯,我是需要去年嗯那個匯算清繳的時候再調(diào)整啊,嗯,我這個年度申報所得稅的時候先不用管是嗎?嗯抵了多少就抵多少,是等匯算的時候再開始調(diào)嘛,是不是就調(diào)表不調(diào)賬了就
老師您好,我想問一下,就是我們假如說3月份開了一張12月份的環(huán)保設(shè)備運維的發(fā)票,然后我的這個問題就是說我這個員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說1~3月吧,嗯,可能只能達到1萬多的這個人工成本,但是往后這幾個月,嗯,每個月都要做工資,我的意思就是說1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說嗯,因為前期人工成本少,交的所得稅過多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因為往后不是我這幾個月都要一直做工資嗎?肯定到時候費用還會上來,我說我想問的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說退稅麻煩嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,老師,就是你看一從今年1月到六月,然后我所有的這個工資還有工會經(jīng)費,嗯,都是公司的費用,然后我們公司的發(fā)票開在5月份了,然后我5月份的時候收入減去所有的費用以后,嗯,算好這個該繳的稅之后,七月份申報的時候把所得稅不就交完了嗎?然后我六月份所屬期記賬的時候不是暫估了一個七月的工資嘛,等我七月實際記賬的時候,我就紅沖了,紅沖了之后,然后就申報這個工資,然后集體發(fā)放工資,然后會產(chǎn)生一個工會經(jīng)費,工會經(jīng)費就是多出來的那個費用,因為我們后期不會再發(fā)開發(fā)票了,多出來這個到后期我就把它調(diào)平就行了。這樣可以嗎?
沒問題,按照你們上面說的這么做是可以的。