是的,這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅
過節(jié)日,老板說每位員工發(fā)放200元節(jié)日禮金,假設(shè)8月員工到手工資3500,那么我在申報8月工資薪金所得,在自然人稅收管理系統(tǒng)申報時,這個員工的本期收入那個欄目,我是不是要填寫3500+200???是這個操作嗎? 請問那些節(jié)日禮金,節(jié)日交通補貼,我是不是都這樣子操作來代扣代繳個稅啊???
老師企業(yè)發(fā)放給員工的各種名義的禮金,包括什么開門紅包、元宵禮金、端午禮金等等,像是這種禮金是需要合并到工資薪金去申報個稅的,但是我不明白是合并到哪個月的工資薪金。比如我2月份春節(jié)上班,就假設(shè)2月8號上班,2月8號發(fā)放開門紅包,每人300元,然后我2月份稅期是要申報1月份所得的個稅的,假設(shè)我1月份收到的工資是5300元,那么我這個開門紅包是合并到哪里?
1、香宇食品加工廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,請根據(jù)該廠發(fā)生的業(yè)務(wù)做出正確的會計處理: (1)10月1日,公司將自產(chǎn)的熟食禮盒和外購的花生油作為福利發(fā)放給本公司職工。每名職工發(fā)放一個禮盒一桶花生油。單位共有職工37人,其中,管理人員10人,車間管理人員2人,生產(chǎn)工人20人,銷售人員5人。禮盒單位成本 40元,市場售價每盒60元(不含增值稅)?;ㄉ瓦M(jìn)貨時每桶單價50元,進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣。請編制發(fā)放福利及分配費用的會計分錄。(20分) (2)10月6日,通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資15萬元,同時,結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項,包括,個人所得稅1.6萬元,社保費2.2萬元,住房公積金3.3萬元。(10分) (3)10月31日,計提當(dāng)月應(yīng)付工資,其中,管理人員工資10萬元,車間管理人員工資1.6萬元,生產(chǎn)工人工資8萬元,銷售人員工資2.5萬元。同時按照 工資的10%計提社保費,按15%計提住房公積金。(10分)
我們公司端午節(jié)每個員工發(fā)粽子,大米,豆油等禮品,每個員工的禮品價值400元。請問這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅嗎?
1.公司一般納稅人,我的銷項稅額是8000元。小規(guī)模給我開了3個點的專票給我。我本單可抵的進(jìn)項稅是8000-145.63嗎?2.本月買了電腦收到專票13個點,價稅合計3000元,可以抵扣進(jìn)項嗎?3.買了禮品送客戶500元,普票開了500,這個計入哪里?4.員工報銷寫了400,發(fā)票收到500,按400報銷,多余的一百發(fā)票怎么處理?
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
如果直接發(fā)400元現(xiàn)金,需要交個人所得稅嗎?
那個直接計入工資申報個稅
這個月我們公司業(yè)績很好,老板邀請我們公司每個員工參加團建活動。估計每個員工平均花費1000元,這個1000元需要員工合并工資交個稅嗎?
集體福利不需要申報個稅
那剛剛問你的端午節(jié)發(fā)禮品,也是集體福利,為何要交個人所得稅?
發(fā)放到人的需要交個稅