您好,這種可以抵扣的,正常做財(cái)務(wù)費(fèi)用這部分
老師你好我們向融資擔(dān)保公司借款一個(gè)月,借款的利息他們給我們開具的金融服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么? 我記得以前利息費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用專票是不能抵扣的, 同樣是實(shí)際是利息的情況,是不是開票項(xiàng)目是利息就不可以抵扣,如果是金融手續(xù)費(fèi)就可以抵扣呢,
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購(gòu)買的零食開了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請(qǐng)告知分錄?謝謝!
老師,你好,客戶給我們開具了上月電子增值稅專票票,跨月我們還未抵扣認(rèn)證,紅沖了又重新開具了電子增值稅專票,該如何做賬務(wù)處理
收到的進(jìn)項(xiàng)只要是專票都可以抵扣增值稅嗎,項(xiàng)目名稱是服務(wù)費(fèi)之類的可不可以抵扣增值稅,比如我們付給代理記賬公司的費(fèi)用,對(duì)方開了專票給我們,我們可以用來抵扣增值稅嗎
請(qǐng)問 融資擔(dān)保給我們開了專票,可以抵扣增值稅嗎? 應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
請(qǐng)問是入哪個(gè)科目呀
財(cái)務(wù)費(fèi)用的哪個(gè)三級(jí)明細(xì)呢
財(cái)務(wù)費(fèi)用的業(yè)務(wù)擔(dān)保費(fèi),這個(gè)就行
好的 應(yīng)該不會(huì)有啥影響吧 就是稅務(wù)這塊
這個(gè)是不會(huì)有影響的哈
好的 謝謝您
不客氣的,祝您開心
但是我們?cè)?月份支付了這筆款,做在了其他應(yīng)收,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呀
???這個(gè)難道你以后還可以收到?
之前我以為是可以收回來的
確定收不回來就做 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
那稅金咋辦呀
稅金不是抵扣了嗎這個(gè)
就是發(fā)票咋辦,給我們開的是專票呢,這個(gè)賬務(wù)處理現(xiàn)在不太明白了
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)收款
老師是這樣做嗎?
對(duì)啊,這個(gè)不就是我說的嗎
好滴 謝謝老師
不客氣的,祝您開心