小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1% 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1% ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
老師小規(guī)模納稅人,季末沒超30萬,開了專票3%,和專票1%,還有未開票收入,季末是未開票轉(zhuǎn)成開票收入按1%增值稅,還需要做減免稅分錄嗎,如果做的話未開票收入減免分錄金額是3%還是是1%,專票1%做減免稅分錄嗎,
老師,請教下以下幾個問題: 1.小規(guī)模納稅人稅率3%,季度銷售額100萬,超過了季度30萬,開具普票的,是按超過部分70萬繳納增值稅,還是全額100萬繳納增值稅? 2.如果開具專票,是按3%稅率開具還是1%稅率開具?繳納增值稅是按超過部分70萬還是全額100萬? 3.所得稅是按100萬來交還是70萬?所得稅稅率多少? 謝謝!
老師你好,請問餐飲小規(guī)模企業(yè),開5萬1%普票,如果一個季度不超過30萬開票,是不是就是免稅,如果一個季度超過30萬開票,就交1%增值稅,附加稅就可以了?
小規(guī)模納稅人季度超過30萬,全額繳納增值稅,稅率是3%.減按1%,做賬時都是按1%計提的增值稅,但申報系統(tǒng)是按3%,減免2%,結(jié)果怎么賬和申報有差額是怎么回事?要怎么檢查處理一致?
小規(guī)模納稅人一個季度超過30萬按1%交增值稅,那需要計提稅金嗎,還要做稅金減免的分錄嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會,要不要繳納工會經(jīng)費
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會捐贈支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
理解了,都按1%實際稅費計算,謝謝老師,還有印花稅是需要計提再交稅的對吧?是計入附加稅還是管理費用科目比較合理呢?
季度末計提,下季初申報,稅金及附加
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。