同學(xué)你好 對的 通過工資薪金的都算
老師,我公司7月份支付了某員工一筆福利費380元,根據(jù)稅法的規(guī)定,這380元是需要與該員工的薪資10000元合計申報,在個稅申報表當(dāng)期收入那里填列10380元,由于380元是通過應(yīng)付職工薪酬——福利費科目核算這樣全年賬上記載應(yīng)付職工薪酬——工資科目金額就會跟實際個稅申報金額不一致,有問題嗎?
老師好!我想問一下企業(yè)發(fā)給員工的非貨幣性福利,會計上計入工資薪金還是職工福利費?實務(wù)中,我了解到的是,大部分財務(wù)做法是如果企業(yè)發(fā)的是現(xiàn)金福利,就并入工資薪金代扣代扣個人所得稅。如果是非貨幣性福利,就計入職工福利費,這時就不涉及代扣個人所得稅了。但是,稅法角度,根據(jù)國稅函〔2009〕3號文件的規(guī)定,企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過節(jié)費、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出不得在職工福利費列支。所以有點糾結(jié)實務(wù)中到底應(yīng)該怎么處理比較好,主要是因為涉及到了代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險
請問老師,但是是餐飲行業(yè),餐廳的服務(wù)員等是勞務(wù)派遣公司簽訂的合同。因為計提福利費的基數(shù)不包含這部分勞務(wù)派遣人員的。23年度在工資列示的金額50萬。但是員工的宿舍租金每個月5萬,需要放到福利費核算的,這就導(dǎo)致福利費的金額也有50萬,跟工資差不多了,請問可以嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增就可以了吧。福利費金額大于工資也是可以的嗎
就是稅務(wù)局有個風(fēng)險點提示說企稅列支工資薪金大于個稅申報工資薪金風(fēng)險,請問老師,我是用劃紅色圈的那列計算的申報工資總額是大于賬面的(因為有放到福利費的防暑降溫費)。請問稅務(wù)是用劃紅框的計算的嗎?
老師您好,我們公司2023年管理費用工資薪金計提了260萬,其中100萬是獎金,因為獎金計算原因,導(dǎo)致2024年1月底才發(fā),所以我就2024年2月份做了1月份的個稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局找到我,說系統(tǒng)有風(fēng)險提示,說我們2023年的計提的工資和所得稅系統(tǒng)申報的工資薪金合計有100萬差額,要我們把100萬做所得稅調(diào)整,不能提費用,這樣合理嗎?
老師,您好,我們公司主體是有限合伙企業(yè),我們想把我們持有的一個有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)有的合伙人,需要交印花稅嗎?轉(zhuǎn)讓方和受讓方都需要交印花稅嗎?所得稅怎么申報?(財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得?經(jīng)營所得?)
賣蔬菜的個體一般納稅人他的所得稅免不免
郭老師接,郭老師,我這邊客戶沒有時間,但是其他應(yīng)付款欠股東剛好有這個實收資本金額,我怎么做合適,讓客戶轉(zhuǎn)進來,還是其他應(yīng)付轉(zhuǎn)為實收資本
老師我們是新公司 為啥有個罰沒收入?
設(shè)置期初數(shù)據(jù),期初余額、借方本年累計、貸方本年累計這些都要填上是嗎
甲公司與縣水利局下屬供水管理處簽協(xié)議,租甲公司車輛年租費5萬,然后此款由單獨的水務(wù)公司付款,票可以開給水務(wù)公司
有債務(wù)的人可以設(shè)立信托嗎?
老師你好,我們是駕駛員培訓(xùn)公司,學(xué)員的學(xué)費是3500,這個3500就是我們的主營業(yè)務(wù)收入,這個不錯吧。但是3500里面,其實我們公司只收1500的管理費,剩下的2000元是但是到時候要轉(zhuǎn)給教練的,這個錢是轉(zhuǎn)到教練的個人賬戶上。請問老師,這個轉(zhuǎn)出給教練的培訓(xùn)費能做我們的成本開支嗎?
出口的運輸方式用順豐一個月有1-3單,也有國內(nèi)正常寄快遞,是不是分開開票會更好的
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開票項目選的動物植物肥料可以嗎免稅嗎
那稅務(wù)為啥有提示
你個稅申報的工資金額和企業(yè)所得稅申報的工資金額不一致
申報的大,我自己對比了一下
哪個申報的大?企業(yè)所得稅的還是個稅的