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Q

例如固定資產(chǎn)原值50000,累計折舊5000,現(xiàn)處置固定資產(chǎn)賣了2萬,怎么做分錄,要交稅嗎

2024-06-05 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-05 09:33

你這個要交稅的 交增值稅附加稅所得稅印花稅 借固定資產(chǎn)清理45000 借累計折舊5000 貸固定資產(chǎn)50000 借銀行20000 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1806 追問 2024-06-05 09:34

那報稅的時候再電子稅局稅額填在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 09:36

填寫在對應(yīng)的稅率欄

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快賬用戶1806 追問 2024-06-05 09:38

是這里嗎,那分錄沒做收入,報稅有銷售額,不是不匹配了嗎

是這里嗎,那分錄沒做收入,報稅有銷售額,不是不匹配了嗎
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齊紅老師 解答 2024-06-05 09:42

做了收入呀借銀行20000 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項 這個就是有銷項了

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你這個要交稅的 交增值稅附加稅所得稅印花稅 借固定資產(chǎn)清理45000 借累計折舊5000 貸固定資產(chǎn)50000 借銀行20000 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
2024-06-05
借固定資產(chǎn)清理88 累計折舊25 貸固定資產(chǎn)113 借銀行存款0.5 貸固定資產(chǎn)清理0.5 借資產(chǎn)處置損益75.5 貸固定資產(chǎn)清理75.5
2023-08-30
您好,您這些分錄做的都是正確的。
2022-06-20
你好,稍等寫完分錄發(fā)給你。
2023-10-06
你好,同學(xué) 除了增值稅科目沒有加上,其它分錄是正確的 增值稅需要繳納,如果是2009.1.1前購買的且未抵扣進項的,(不放棄減稅,不開專票)增值稅=(含稅銷售額)/(1%2B3%)*2%
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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