你好,你是不全部退,退一部分是這個(gè)意思嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票開了嗎?

老師,我上個(gè)月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個(gè)月我要把這筆錢退還給對方單位。上個(gè)月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個(gè)月我退還給對方單位錢的時(shí)候。貸方記銀行存款。因?yàn)槭怯糜衍浖?,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時(shí) 借:應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯(cuò)了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
你好老師。培訓(xùn)學(xué)校收孩子的學(xué)費(fèi),去年10月收費(fèi)的。后期沒上完。現(xiàn)在要退還部分學(xué)費(fèi),請問怎么進(jìn)行完整的賬務(wù)處理。收學(xué)費(fèi)時(shí)做賬。借銀行存款 4074 貸主營業(yè)務(wù)收入 4033.66 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 40.34 現(xiàn)在要退學(xué)費(fèi)2738元,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,已收款 也確認(rèn)收入,后期因?yàn)閷Ψ皆驘o法履行,現(xiàn)在要全額退,確認(rèn)收入之前做賬是借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在我要把費(fèi)用全部退給他。應(yīng)該怎么做賬?貸方要退掉4074的分錄
老師私車公用,怎么做能夠公司記費(fèi)用啊?
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補(bǔ)助他們六一節(jié)活動(dòng),這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個(gè)個(gè)體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設(shè)期間,后續(xù)注銷了對法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會計(jì)分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻(xiàn)的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
適合電商企業(yè)的財(cái)務(wù)制度 制造業(yè) 公司流程走線上erp
小會計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會去銀行核對資料的真實(shí)性嗎?會認(rèn)可這些資料嗎?


老師也是您啊,還有一筆的,兩個(gè)分錄,還有一個(gè)要全退的。難啊
老師,剛才那個(gè)業(yè)務(wù)的分錄不對吧。錢我已經(jīng)收到了,之前做賬借方是銀行存款
用應(yīng)收賬款來代替就是。
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),全部紅沖的,然后再開正數(shù)的。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后他兩個(gè)有一個(gè)差額,應(yīng)收賬款在貸方 借應(yīng)收賬款貸銀行存款,這不全了。
對,老師,我好像理解了,應(yīng)收賬款金額正好相抵了。第二個(gè)業(yè)務(wù)全部沖掉,全部退掉的。這個(gè)怎么做分錄啊,
直接是 原分錄金額 負(fù)數(shù)沖掉嗎?
你好,舉個(gè)例子吧,假設(shè)你收到的是100,退的話只退20,但是你紅沖也是100,然后再開一個(gè)80的發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)100,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)100。假設(shè)不考慮增值稅的,然后你再重新做正數(shù)的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入80,然后他倆又有一個(gè)差額20正好是你退的不是嗎?借應(yīng)收賬款,貸銀行存款20
對,老師,這個(gè)業(yè)務(wù)我理解了。那如果說有一個(gè)銀行已到賬的100,現(xiàn)在要把100全部退掉的,應(yīng)該怎么做賬,銀行存款要減少100的
借銀行還款-100, 貸主營業(yè)務(wù)收入-100。
假設(shè)沒有考慮增值稅的。
收到老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。