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                                    老師:A公司借B公司承兌5萬元背書給C公司,A公司收到D公司的承兌25萬背書給B公司、B公司扣除借給A公司的5萬承兌、扣除貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)2050、銀行轉(zhuǎn)賬給A公司197950元、我怎么都做不平、請(qǐng)老師幫忙
老師,請(qǐng)問一下,公司A和客戶簽訂了業(yè)務(wù)合作協(xié)議,但是客戶將業(yè)務(wù)款項(xiàng)打到了公司B的銀行賬戶,后續(xù)公司B將業(yè)務(wù)款打回給公司A,且公司A開票給了客戶,這種操作是合規(guī)的嗎?
老師 咨詢一下 客戶從銀行貸款50萬 銀行現(xiàn)將錢打到A公司(銀行下屬公司) A公司又打給B公司 B公司扣除3萬手續(xù)費(fèi) 然后將47萬給客戶 請(qǐng)問B公司怎么做賬務(wù)處理
 
                老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?
您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對(duì)稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對(duì)于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺也沒有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來處理的,要是注協(xié)不給算對(duì)可就鬧笑話了。不過如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對(duì)了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請(qǐng)的
老師,長投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,權(quán)益法的那部分,初始投資成本是剩余賬面價(jià)值還是所對(duì)應(yīng)的當(dāng)日的公允價(jià)值
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司


B 公司屬于一個(gè)咨詢公司 B其實(shí)和銀行是合作關(guān)系 沒有B銀行應(yīng)該直接將錢打給客戶 但銀行要求貸款就必須通過B
那這個(gè)b的主營業(yè)務(wù)就是收手續(xù)費(fèi)了是嗎
老師 你看 大致就是這個(gè)關(guān)系 我們現(xiàn)在是丙方 我們?cè)趺醋鲑~
你們就是跟付款方借款36萬。借:固定資產(chǎn)360000貸:長期借款/其他應(yīng)付款-甲360000
不是丙方 發(fā)錯(cuò)了 這個(gè)合同不是我們的合同 您忽略 就看上面鉛筆那個(gè)圖 我們是B公司 怎么做賬 47萬想當(dāng)年于代收代付了
借:銀行存款50貸:其他業(yè)務(wù)收入3/1.06=2.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷0.17 其他應(yīng)付款47 借:其他應(yīng)付款47貸:銀行存款47