你好,稅率是多少的?這個(gè)不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎?
我們公司是乙方,甲方口頭說(shuō)承擔(dān)增值稅、稅金及附、個(gè)人所得稅,然稅金與工程款合計(jì)金額轉(zhuǎn)入我們公司對(duì)公賬戶備注只有勞務(wù)款,我們按含增值稅款開票工程款,對(duì)出差額就是稅金及附加個(gè)人所得稅的錢,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫,怎么才能體現(xiàn)稅金是對(duì)方承擔(dān)的,我們需要計(jì)提稅金附加嗎
單位付錢讓對(duì)方開票,對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說(shuō)附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
請(qǐng)教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計(jì)算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
幫對(duì)方開票1萬(wàn),但是和對(duì)方說(shuō)他需要承擔(dān)增值稅13%及附加,所得稅25%,印花稅萬(wàn)分之三,那怎么把稅金一起算到開票金額里?
老師,核算小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除金額-允許彌補(bǔ)的年度虧損,請(qǐng)問這個(gè)收入總額是不含增值稅的吧?也就是說(shuō)我們實(shí)際開票金額要扣掉增值稅及附加稅和印花稅才是最后的收入總額嗎?計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候要扣除這些稅金嗎?
其他權(quán)益工具投資處置時(shí),評(píng)估基準(zhǔn)日到交割日的損益處理
老師 新成立的企業(yè) 我想登錄個(gè)稅時(shí)候用賬號(hào)和密碼登錄,可已登錄就顯示密碼不存在,怎么操作操作
老師:企業(yè)買了一輛二手車,已過完戶,但紙質(zhì)發(fā)票弄丟了,從電子稅務(wù)局里不能下載,截屏打印出來(lái)的發(fā)票可以入賬嗎?
實(shí)收資本有一筆分錄是,借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本,這筆分錄后沒有任何附件清單,審計(jì)要我們提供近三年每年每個(gè)科目的記賬憑證和附的原始憑證,而我們剛好實(shí)收資本只有這一筆分錄,我可以不把這筆分錄對(duì)應(yīng)的記賬憑證拍給審計(jì)嗎
老師 剛來(lái)的一個(gè)會(huì)計(jì) 雖然干過會(huì)計(jì) 但不是對(duì)Excel表格不精通 我們是想找一個(gè)對(duì)Excel精通點(diǎn)的 教起來(lái)有點(diǎn)費(fèi)勁 今天剛來(lái) 不知道是不是還繼續(xù)用
老師您好,22-24年的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了,但是我現(xiàn)在才要做分錄,當(dāng)時(shí)認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是直接在電子稅務(wù)局點(diǎn)了,所以才導(dǎo)致的這種情況,老師那我現(xiàn)在做分錄還是跟之前的一樣還是
老師當(dāng)時(shí)安裝電力時(shí),收的9%的專用發(fā)票,電力安裝里包含了設(shè)備變壓器,現(xiàn)在公司要安裝新的,把舊的處理了,發(fā)票稅率是多少
你好 老師是外貿(mào)公司 生產(chǎn)型企業(yè) 現(xiàn)在有筆訂單要自己生產(chǎn) 客戶是國(guó)外 國(guó)內(nèi)公司給我們打款,發(fā)貨也是發(fā)到國(guó)內(nèi) 然后要付46萬(wàn)美金傭金給中間商 這個(gè)中間商是國(guó)外一家公司 請(qǐng)問付這46萬(wàn)美金我們要怎么付 交多少稅 分別多少?如何做賬?
我公司沒有殘疾人是不是,最后殘疾人就業(yè)保障金都不要天這么
我申報(bào)日期從5月開始就不是小微企業(yè)了,那我是不是7月申報(bào)所得稅和增值稅附加稅全部不能勾選小微了
增值稅6個(gè)點(diǎn),所得稅按5個(gè)點(diǎn)
你好,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半印花稅。你看下具體的是什么業(yè)務(wù)的,需不需要繳納。如果需要交的話,就按照哪一個(gè)交。我給你計(jì)算一下。
就按正常的稅率來(lái)算,要交稅
11.375%,附加稅按照6%,印花稅按照萬(wàn)分之3減半來(lái)的。
6%加6%*6%加上萬(wàn)分之3減半加5% anzhehejisuand
附加稅是增值稅的12%,印花稅就按萬(wàn)分之三,增值稅6%所得稅5%
你好,這些算出來(lái)是11.75%的
你是怎么算的,我想的一個(gè)問題是,這些稅金加在票面上稅金還會(huì)產(chǎn)生稅的呀,無(wú)窮盡了,怎么搞
6%加6%乘以12%加5%加萬(wàn)分之3,合計(jì)起來(lái)的。
想的一個(gè)問題是,這些稅金加在票面上稅金還會(huì)產(chǎn)生稅的呀,無(wú)窮盡了,怎么搞
我說(shuō)的這個(gè)問題呢
兩種算法,6000÷1.06×11.75%?6000÷1.06。還有一種算法是6000÷1.06/(1-11.75%) 價(jià)稅合計(jì)
我說(shuō)的是按你這個(gè)算法算出來(lái)開票金額,但是票面的稅額又和按6000算的不一樣的,隨之附加稅所得稅金額都不一樣了,無(wú)限循環(huán)了,怎么搞
你把稅款一塊兒開到發(fā)票里面,就會(huì)造成這一種。如果你不想無(wú)限循環(huán)的話,就不要給他開發(fā)票,稅款額外收取。
要開票也沒法解決是吧,總是我們吃虧
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。