你好,同學(xué) 這個(gè)可以調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支科目
1、月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2、如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 年末的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交、轉(zhuǎn)出多交怎么結(jié)轉(zhuǎn)清零啊?
老師你好,去年12月份這一筆會(huì)計(jì)分錄,“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的金額做多了,今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅 1500 貸:應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅500 應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 其實(shí)我這里應(yīng)該是貸方進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)600,轉(zhuǎn)出未交增值稅是900, 本月應(yīng)交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應(yīng)該就是900) 現(xiàn)在我的未交增值稅貸方有余額,其實(shí)應(yīng)該沒有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整這100
2022年8月計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是什么做錯(cuò)了?現(xiàn)在應(yīng)該如何更子?
老師,我在23年10月計(jì)提了一筆未交增值稅,11月實(shí)際交稅的時(shí)比計(jì)提的多交了,導(dǎo)致現(xiàn)在未交增值稅科目貸方有負(fù)數(shù)余額要怎么處理
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價(jià)10萬(wàn),已折舊4年,現(xiàn)銷售價(jià)4萬(wàn)
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項(xiàng)目??jī)尚兴{(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報(bào)社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購(gòu)的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個(gè)人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時(shí)需要附合同?
個(gè)人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報(bào)稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報(bào)的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
請(qǐng)問具體的調(diào)整分錄怎么做?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
可以將多結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?
可以的,這個(gè)也是可以的