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去年多計(jì)提未交增值稅該如何處理? 23年5月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)多計(jì)提了未交增值稅,但23年6月交稅金額是正確的,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整?現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”貸方仍有余額,該怎么沖銷?謝謝

2024-06-04 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-04 11:28

你好,同學(xué) 這個(gè)可以調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支科目

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快賬用戶2152 追問 2024-06-04 11:37

請(qǐng)問具體的調(diào)整分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 11:41

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶2152 追問 2024-06-04 15:59

可以將多結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?

可以將多結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?
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齊紅老師 解答 2024-06-04 16:01

可以的,這個(gè)也是可以的

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你好,同學(xué) 這個(gè)可以調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支科目
2024-06-04
同學(xué)您好! 您好! 對(duì)于23年10月計(jì)提的未交增值稅,若11月實(shí)際交稅時(shí)多交導(dǎo)致未交增值稅科目貸方有負(fù)數(shù)余額,應(yīng)通過會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。具體為:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負(fù)數(shù)金額),貸:銀行存款或其他應(yīng)付款等。確保賬目準(zhǔn)確反映實(shí)際交稅情況。
2024-03-09
你實(shí)際沒有交?》借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??負(fù)數(shù)
2021-03-19
你好,你的第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅。
2021-01-23
你好,做去年的相反分錄,金額就是去年多做的金額。
2022-08-01
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