是的,這個不對,你是。肖像大還是進項大?
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
19年增值稅計提錯了,今年怎么更正?當初會計科目是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費—未交增值稅。增值稅申報的是正確的,只是計提錯了
如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2 貸:其他收益 2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2 貸:其他收益 2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022年8月計提增值稅:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是什么做錯了?現(xiàn)在應(yīng)該如何更子?
老師您好,請問我們公司剛成立工會,具體工會都有什么業(yè)務(wù)?應(yīng)該怎么樣去處理賬務(wù)。我們是一般納稅人煤炭銷售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應(yīng)該是10多個
酒店周轉(zhuǎn)材料攤銷,我先入賬時直接攤銷50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實際工作中,小單位需要備用金,一般通過什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費 沒有按期攤銷 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來款項嗎
現(xiàn)金支票不能背書轉(zhuǎn)讓是嗎
請問甲方代付的農(nóng)民工工資這個怎么做成本???是要問甲方要什么東西還是需要再問勞務(wù)公司要成本票啊?
老師上午好!我們公司是苗木專業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個人給我們公司打款,備注寫苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個月給員工支付1600的社保費,銀行支付給個人,并備注社保費,存在那些風險呢
高新企業(yè)加計扣除金額如何計算?
進項大于銷項
期末這樣結(jié)轉(zhuǎn)。借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
那我怎么計提增值稅
期末就這筆增值稅的分錄了,沒有了。
進項大于銷項不用交增值稅,沒有其他計提了。
我轉(zhuǎn)出了進項稅和銷項稅,然后進項大于銷項,等于到這一步就已經(jīng)是完成了的,只是我多于做了一步:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣理解嗎?那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一步多于做了,而且是去年的了,那我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正沖回
。是把進項和銷項都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目。
我已經(jīng)轉(zhuǎn)了,你看這樣做對嗎
是的,您這樣結(jié)轉(zhuǎn)是正確的。