你好,同學(xué),試一下固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊同時反結(jié)賬。
3到5月的工資和工會經(jīng)費多計提了,6月份沖回了,數(shù)據(jù)也對上了,想把賬弄清爽點,我現(xiàn)在想改賬把3月到5月的計提的工資和工會經(jīng)費直接改掉可以嗎?只是報給稅局的報表會不一樣?請問老師有必要改嗎?
老師,我在21年的5月份以為提折舊提多了,所以就把多余折舊沖掉了,所以本年累計折舊就是負(fù)數(shù),但是現(xiàn)在看了一下沒計提多,還沒沖完呢,但是我去年五月份至今再也沒做過累計折舊的憑證了,想問下老師該怎么辦
請問老師:今年5月份來了一張今年1月至5月的房租發(fā)票,但是1月到4月也要把這部分房屋提前寫分錄,計入當(dāng)月?lián)p益,請問1到4月的分錄怎么寫?5月到了發(fā)票,怎么入賬?
老師,去年12月份的工資我們是在今年1月份發(fā)放,所以我直接計提到今年1月份了,個稅系統(tǒng)里所屬期1月份我申報的是去年12月份的工資,現(xiàn)在這個錯誤已經(jīng)存在了,我怎么調(diào)整
老師我們1到5月份沒有計提工資和發(fā)放工資,現(xiàn)在6月要計提和發(fā)放工資,但是我們沒有現(xiàn)金,要把賬平了,可以下發(fā)料,也可以向法人借款,借五萬左右,在支付1到5月份的工資把賬平了可以嗎?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項目需要記到成本里邊
工商年報是5月底之前嗎
總賬有反結(jié)賬,固定資產(chǎn)模塊沒有反結(jié)賬
找到了,老師,謝謝
你好,同學(xué),不客氣的。